你好,之前的藍字發(fā)票,還會在進項抵扣系統(tǒng)體現(xiàn)出來的?
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,審核通過后原來藍字發(fā)票紅沖了,購買方無法認證抵扣,銷售方按紅字信息表開具了負數(shù)發(fā)票,購買方無需進項轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?
請問老師,購買方把沒有認證的發(fā)票退回來要求銷售方紅沖,那么銷售方開具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要交給購買方嗎?
老師,購買方的專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,做沖紅的步驟是: 1購買方進入系統(tǒng)做紅字申請單 2稅務(wù)審核后為通知單 3購買方把通知單給銷售方,通知單必須紙質(zhì)的嗎 4銷售方再做發(fā)票紅沖對嗎
如果銷售方把發(fā)票沖紅了,請問購買方的進項抵扣系統(tǒng)里還會推送出來嗎?
購買方收到專票抵扣后,發(fā)現(xiàn)有問題,開了信息表,銷售方開了紅字發(fā)票過來,購買方是做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄還是沖紅分錄
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務(wù),但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
哦,那如果購買方抵扣了,可是銷售方卻沖紅了,如今稅務(wù)局通知抵扣了非正常發(fā)票
請問 這種情況要如何處理呢?
你好,銷售方紅沖了,那購買方的藍字發(fā)票正常抵扣,紅沖的發(fā)票做進項稅額負數(shù)處理就是了
那我這邊是8月抵扣的進項,對方(銷售方)是7月開的藍字發(fā)票,我這邊暫時還沒有收到紅字發(fā)票,請問在國稅網(wǎng)上如何處理這筆抵扣的非正常發(fā)票 呢?
你好,正常抵扣這個發(fā)票。之后取得了紅字發(fā)票做進項稅額負數(shù)處理就是了?