1,購買方填開紅字信息表 2,上傳紅字信息表稅務(wù)局服務(wù)器審核 3,審核通過后將信息表或信息表編號交付銷售方,銷售方導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載信息表開具紅字發(fā)票 信息表不是必須紙質(zhì)的,告訴銷售方信息表編號即可 現(xiàn)在不叫通知單了,都叫信息表。通知單是以前的叫法
購買方應(yīng)先向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱《申請單》),主管稅務(wù)機關(guān)進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱《通知單》).銷售方憑購買方提供的《通知單》方可開具紅字專用發(fā)票. 這個申請單是在哪里申請?
我們購買方突然收到一張發(fā)票異常情況,要求進項稅額轉(zhuǎn)出,查看后是銷售方一個跨年的發(fā)票紅沖了,但是也沒有收到紅字通知單什么的,這個我們購買方應(yīng)該怎么做,需要那些文件,謝謝老師
老師,購買方的專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,做沖紅的步驟是: 1購買方進入系統(tǒng)做紅字申請單 2稅務(wù)審核后為通知單 3購買方把通知單給銷售方,通知單必須紙質(zhì)的嗎 4銷售方再做發(fā)票紅沖對嗎
老師,請問銷售方開出去的專用發(fā)票,購買方已入賬,后申請退票,退回來的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個時候銷售方根據(jù)對方開出的紅字通知單開的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購買方?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
老師,我們是購買方,不用稅控設(shè)備了,用的電子稅務(wù)系統(tǒng),銷售方用的是稅控設(shè)備,購買方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上申請了幾張以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票(是紙質(zhì)發(fā)票)的紅字信息表,但是作為購買方電子稅務(wù)系統(tǒng)上紅字信息表顯示未開具,是需要銷售方在稅控設(shè)備上確認嗎?因為我要把紅字信息表打印出來蓋章,是需要銷售方確認完購買方在電子稅務(wù)系統(tǒng)上能夠下載下來打印嗎?銷售方如何在稅控設(shè)備上確認呢?謝謝
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
銷售方導(dǎo)入信息表的網(wǎng)址
如果購買方?jīng)]有抵扣,購買方直接把票退回銷售方,銷售方在發(fā)票系統(tǒng)開具紅沖就可以了是嗎
學員您好,沒有網(wǎng)址的,銷售方就是在他的開票軟件里進行導(dǎo)入的,見附件截圖
如果購買方?jīng)]有抵扣,購買方直接把票退回銷售方,銷售方在發(fā)票系統(tǒng)開具紅沖就可以了是嗎
這種情況下,銷售方先開具紅字信息表,再開具紅字發(fā)票
這種情況下的紅字信息表必須打印出來嗎
學員您好,實務(wù)上都是打印出來歸檔的
明白了,謝謝老師
不客氣的學員,祝您學習愉快。滿意請五星好評哈