你好 去年的嗎 稅務(wù)局要求你們補(bǔ)所得稅的嗎
我們購買方突然收到一張發(fā)票異常情況,要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,查看后是銷售方一個(gè)跨年的發(fā)票紅沖了,但是也沒有收到紅字通知單什么的,這個(gè)我們購買方應(yīng)該怎么做,需要那些文件,謝謝老師
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對(duì)方財(cái)務(wù)要開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問,我這個(gè)月拿到紅字進(jìn)項(xiàng)專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報(bào)稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師,我們是購買方,在2月份的時(shí)候收到一張發(fā)票并認(rèn)證,大概是2.2日,然后銷售方在2.16日紅沖了。不是認(rèn)證后的發(fā)票應(yīng)該我們購買方開紅字信息表,但是不知道為什么沒有經(jīng)過我們對(duì)方就紅沖了。這種情況是什么原因啊
老師,我公司2021年收到購買設(shè)備的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),但是一直沒有入帳,也沒有抵扣,因?yàn)殇N售方是國企,需要我們這邊抵扣在沖紅,我這邊該怎么做呢,是先入帳,然后抵扣進(jìn)項(xiàng),在開紅字發(fā)票給對(duì)方嗎,她要求今天下午給他開紅字過去
我們是購買方,這個(gè)月給銷售方開了個(gè)增值稅專票紅字信息表,但是還沒收到重開的發(fā)票,那這個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,賬務(wù)該怎么處理,謝謝
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有要求補(bǔ)所得稅
去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有要求補(bǔ)所得稅
去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有要求補(bǔ)所得稅
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不好意思,網(wǎng)不好,發(fā)了這么多,尷尬
借利潤分配貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后匯算清繳調(diào)增