你好,自建還是購(gòu)入的,只要是個(gè)人自己住的,就可以的
個(gè)人出租住房,增值稅按照5%減按1.5%計(jì)算,我想知道這個(gè)住房是自建還是購(gòu)入的,有區(qū)別嗎?
老師。出租個(gè)人住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額,向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。 這個(gè)是比如說(shuō),我的租金每年15萬(wàn),那就是15萬(wàn)*0.15嗎
老師,增值稅里規(guī)定是個(gè)人出租住房減按1.5%交稅,又有自然人收取月租金不超過(guò)15萬(wàn)免增值稅。意思是只有收租超過(guò)15萬(wàn)的才交增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人出售不到2年年的住房,為什么是按售價(jià)直接成5%,為什么減購(gòu)買價(jià)款呢?增值稅不是按照增值額計(jì)算的嗎?
19、甲房地產(chǎn)中介公司(下稱“甲公司”)屬于增值稅一般納稅人,2022年11月向個(gè)人出租住房,取得含增值稅的租金收入1050萬(wàn)元,已知該公司對(duì)向個(gè)人出租住房的業(yè)務(wù)分別核算,并選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,適用5%的征收率并減按1.5%計(jì)算納稅。則甲公司2022年11月該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅的下列計(jì)算列式中,正確的是()。A.1050÷(1+5%)×5%=50(萬(wàn)元)B.1050÷(1+1.5%)×1.5%=15.52(萬(wàn)元)C.1050÷(1+5%)×1.5%=15(萬(wàn)元)D.1050÷(1+1.5%)×5%=51.72(萬(wàn)元)
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
也就是說(shuō)只要房子是自然人的名字,不管是買入還是自建,都屬于個(gè)人出租住房。只要你出租了都是按照這個(gè)政策執(zhí)行,是這個(gè)意思?
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的??
明白的,那就明白了
好的, ,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ??
減按1.5%的意思是我在算稅額是直接乘以1.5 %嗎?
比如你取得收入100萬(wàn),那么應(yīng)交增值稅就是100除以1.05*1.5%
假設(shè)100萬(wàn)事不含稅的呢?
這個(gè)100萬(wàn),可能是含稅的
能告訴我不含稅怎么算?
算稅額是不含稅直接乘以1.5 %
明白的了
好的,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ??