 
                            你好 只能取得足夠的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣 不然增值稅沒有好的籌劃空間 或者符合規(guī)定的可以簡易計(jì)稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師請問商貿(mào)企業(yè)如何進(jìn)行增值稅稅務(wù)籌劃謝謝!少交或者晚交稅款謝謝
企業(yè)缺成本發(fā)票,怎樣合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃?具體有那些辦法?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票欠缺,怎樣進(jìn)行增值稅籌劃啊?
您好老師,想問一下餐飲企業(yè)的一般納稅人,取不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何進(jìn)行稅收籌劃
老師,我們是商貿(mào)鋼材銷售企業(yè),公司固定資產(chǎn)大,進(jìn)項(xiàng)稅額大,每月有銷售額,都是進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,造成增值稅也交不上,所得稅也沒有,請問老師怎樣籌劃一下稅款?
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


我看網(wǎng)上說成立個人獨(dú)資企業(yè)可行嗎?
這個就是享受核定征收的政策