那個(gè)是很正常的哈,能合理解釋就行
老師,我們公司從去年在建工程.月開始投產(chǎn),之前我的買回來所有進(jìn)項(xiàng)稅都記在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_待抵扣稅額,6月份我勾選認(rèn)證了進(jìn)賬稅大于銷項(xiàng)稅(6月進(jìn)賬87000_86000=1000元留底),我沒有做稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄,7月就是本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)賬稅我怎么做待抵扣稅額會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)老師指點(diǎn)?
老師好!請(qǐng)問稅負(fù)是怎樣計(jì)算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個(gè)月注冊(cè)的公司,4月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額有40多萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額有70多萬元,我留待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30多萬元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
老師,商貿(mào)企業(yè)每月都正常經(jīng)營(yíng),為啥進(jìn)項(xiàng)總是大于銷項(xiàng)呢 我有個(gè)客戶是商貿(mào)公司一般人,賣計(jì)算機(jī)及計(jì)算零配件的,也不存在買進(jìn)項(xiàng)的問題,為啥每月的進(jìn)項(xiàng)總是大于銷項(xiàng),如果不刻意保持增值稅稅負(fù)率的話,公司每月都不用交增值稅的
我公司是商貿(mào)公司,有銷售酒水的業(yè)務(wù)13%,有建筑安裝工程服務(wù)9%,銷售酒水的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較充足,而建筑安裝工程9%的進(jìn)項(xiàng)沒有。每個(gè)月的增值稅稅負(fù)很高,都到五六個(gè)點(diǎn)了,老師,這方面我應(yīng)該怎么規(guī)劃一下呢,增值稅交太多了,壓力很大
老師,我們是新公司,去年10月才有銷售,但都是進(jìn)大于銷,沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅,導(dǎo)致銷和進(jìn)都有余額的,我今年可不可以一次性把去年到今年的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅里嗎?
請(qǐng)問老師普通發(fā)票印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤(rùn),和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
我想問老師,開票時(shí)加工制造服務(wù)這個(gè)類別找不到呢?
按貨物的類別找,不是籠統(tǒng)的加工制造