 
                            那個(gè)是很正常的哈,能合理解釋就行

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們公司從去年在建工程.月開始投產(chǎn),之前我的買回來所有進(jìn)項(xiàng)稅都記在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_待抵扣稅額,6月份我勾選認(rèn)證了進(jìn)賬稅大于銷項(xiàng)稅(6月進(jìn)賬87000_86000=1000元留底),我沒有做稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄,7月就是本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)賬稅我怎么做待抵扣稅額會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)老師指點(diǎn)?
老師好!請(qǐng)問稅負(fù)是怎樣計(jì)算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個(gè)月注冊(cè)的公司,4月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額有40多萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額有70多萬元,我留待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30多萬元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
老師,商貿(mào)企業(yè)每月都正常經(jīng)營,為啥進(jìn)項(xiàng)總是大于銷項(xiàng)呢 我有個(gè)客戶是商貿(mào)公司一般人,賣計(jì)算機(jī)及計(jì)算零配件的,也不存在買進(jìn)項(xiàng)的問題,為啥每月的進(jìn)項(xiàng)總是大于銷項(xiàng),如果不刻意保持增值稅稅負(fù)率的話,公司每月都不用交增值稅的
我公司是商貿(mào)公司,有銷售酒水的業(yè)務(wù)13%,有建筑安裝工程服務(wù)9%,銷售酒水的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較充足,而建筑安裝工程9%的進(jìn)項(xiàng)沒有。每個(gè)月的增值稅稅負(fù)很高,都到五六個(gè)點(diǎn)了,老師,這方面我應(yīng)該怎么規(guī)劃一下呢,增值稅交太多了,壓力很大
老師,我們是新公司,去年10月才有銷售,但都是進(jìn)大于銷,沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅,導(dǎo)致銷和進(jìn)都有余額的,我今年可不可以一次性把去年到今年的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅里嗎?
 
                一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么


我想問老師,開票時(shí)加工制造服務(wù)這個(gè)類別找不到呢?
按貨物的類別找,不是籠統(tǒng)的加工制造