你好。您酒水的進項也可以抵扣建筑的銷項稅額的。
我們是建筑公司,我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進項多少,都退給項目經(jīng)理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經(jīng)理的稅負比較低,現(xiàn)在財務制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負要扣3個點,企業(yè)所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負高這么多,我要怎么做,項目經(jīng)理的進項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負加起來有5點多?我很糾結(jié),希望老師給點意見
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等建筑服務,2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務:(1)承包一家工廠的廠房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程不含稅價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家服裝廠廠房改造工程,工程不含稅價款為500萬元,建筑公司購進用于改造工程的材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價款為80萬元。另支付水電費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額為3萬元。(3)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元(上述收入均為不含稅收入)。工程主要材料由商場提供。(4)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金(不含稅)為3萬元。對方一次性支付租金(不含稅)18萬元。(5)將上月購入的已抵扣進項稅的建筑材料一批用于員工食堂改造,該批材料賬面實際成本為30萬元。已知:上述業(yè)務均按一般計稅方法計算。建筑服務增值稅稅率為9%;有形動產(chǎn)租賃增值稅稅率為13%,銷售貨物增值稅稅率為13%。成本利潤率10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小
老師,請問我銷售攝像機及網(wǎng)線點位,這兩項我分別開票。設備開設備的,安裝費開安裝費,但是安裝費的稅收編碼是建筑服務。請問這個是否可以這么開?有人說可以,有人說不可以。因為我是這樣開具的,對方說不能接受有建筑服務這個體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個明確的答復,但也說不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應該怎么開。公司增值稅有核定工程服務、銷售、系統(tǒng)集成
我公司是商貿(mào)公司,有銷售酒水的業(yè)務13%,有建筑安裝工程服務9%,銷售酒水的進項發(fā)票比較充足,而建筑安裝工程9%的進項沒有。我這個月開的有酒水的銷項,有建筑安裝工程的銷項,我月底抵扣的時候可以全部抵13%的進項嗎
我公司是商貿(mào)公司,有銷售酒水的業(yè)務13%,有建筑安裝工程服務9%,銷售酒水的進項發(fā)票比較充足,而建筑安裝工程9%的進項沒有。我這個月開的有酒水的銷項,有建筑安裝工程的銷項,我月底抵扣的時候可以全部抵13%酒水的進項嗎
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險費有專票可以抵扣進項嗎?可以入固定資產(chǎn),保險費入管理費用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務局發(fā)的通知(核實不動產(chǎn)持有人上層股權架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級企業(yè)或個人發(fā)生股權變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個機器,但是之前外賬會計從來沒有計提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個季度補計提折舊,這個具體的分錄應該怎么寫,原值是16萬,分8年計提,殘值是百分之五,算出來每個月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請問一下專利轉(zhuǎn)讓費是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項,備注專利轉(zhuǎn)讓費的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊的個體戶嗎?具體要怎么做?
這個月報個稅到多少號
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對吧
你好,請問一年營業(yè)收入5600萬左右,應付賬款應該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應付是負數(shù),預付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理
可以抵扣嗎?為什么會計師事務所說不能抵扣呢?
因為是同一個。因為是同一個公司的,可以抵扣。
老師,如果真是這樣可以的話,您有沒有一些這方面的政策我找我那個會計師事務所,2022年我光交增值稅交了50多萬,稅負3%。我們是商貿(mào)公司
因為是納稅主體,是企業(yè),企業(yè)是一個整體 咱們這個建筑項目要是一般計稅的,可以用這個進項抵扣。 但是各地管理中可能會有差異,建議你和當?shù)氐?2366確認一下。