同學(xué),你好 之前開(kāi)的發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司開(kāi)出一張專用發(fā)票含稅金額19224元,但是這張發(fā)票寄的過(guò)程中弄丟了,對(duì)方?jīng)]收到,也無(wú)法作廢,后來(lái)又重新開(kāi)了發(fā)票過(guò)去,那之前開(kāi)的那張票怎么作賬務(wù)處理?
請(qǐng)教老師,因?yàn)楣こ探Y(jié)算,我司先給對(duì)方開(kāi)出發(fā)票,但是對(duì)方一直沒(méi)有接收,一直在我方手里,后工程款重新結(jié)算,金額導(dǎo)致變動(dòng),之前開(kāi)出的發(fā)票金額多了,請(qǐng)教老師我司該怎樣處理發(fā)票
你好老師,我公司收到3百多萬(wàn)的工程款,老板說(shuō)對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,但我覺(jué)得金額太大對(duì)方不可能不要發(fā)票的,如果我按無(wú)票收入做賬了對(duì)方后面又要感覺(jué)太麻煩了,如果我先按預(yù)收工程款做賬了,應(yīng)該怎么處理,發(fā)生的工程成本怎么處理,求教老師指導(dǎo)一下,謝謝!
老師 我們是一般納稅人 去年已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給甲方現(xiàn)在辦理結(jié)算 對(duì)方就出了一部分款項(xiàng) 導(dǎo)致我們的發(fā)票已經(jīng)超出結(jié)算金額1萬(wàn)多 現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么處理啊
老師 我們是一般納稅人 去年已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給甲方現(xiàn)在辦理結(jié)算 對(duì)方就出了一部分款項(xiàng) 導(dǎo)致我們的發(fā)票已經(jīng)超出結(jié)算金額1萬(wàn)多 現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么處理啊
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
全部發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票,然后在重新開(kāi)正確金額的發(fā)票,對(duì)嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,好的
同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的,可以這么做