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老師中秋快樂!麻煩給講解一下這個問題,最好是附上完全的分錄,謝謝老師

老師中秋快樂!麻煩給講解一下這個問題,最好是附上完全的分錄,謝謝老師
2021-09-20 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-20 14:32

努力學(xué)習(xí)的小天使你好: 很高興為您解答,請稍等,老師稍后給您回復(fù)。

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快賬用戶2245 追問 2021-09-20 15:03

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-20 15:07

努力學(xué)習(xí)的小天使你好: 稍等,老師馬上回復(fù)您。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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齊紅老師 解答 2021-09-20 15:21

努力學(xué)習(xí)的小天使你好: 2020.12.31? ? ?借:營業(yè)外支出? ? 800 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:預(yù)計負(fù)債? ?800 ? 2021.3.6? ? ? 借:預(yù)計負(fù)債? ?800 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:其他應(yīng)付款? ?600 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以前年度損益調(diào)整(營業(yè)外支出)? 200 因為賠償款沒有實際支付,稅法上不能扣除所以要調(diào)整遞延所得稅 ? ? ? ? ? 借:以前年度損益調(diào)整(所得稅費用)? ? 200*15%=30 ? ? ? ? ? ? ? ?貸:遞延所得稅資產(chǎn)? ? ?30 ? ? ? ?借:以前年度損益調(diào)整? 170 ? ? ? ? ? 貸:利潤分配-未分配利潤? 170 ? 借:利潤分配-未分配利潤? 17? ? ?貸:盈余公積? ? 17 希望能幫到您,加油~

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快賬用戶2245 追問 2021-09-20 15:44

老師怎么是遞延所得稅資產(chǎn)呢

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快賬用戶2245 追問 2021-09-20 15:46

怎么理解

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齊紅老師 解答 2021-09-20 15:54

努力學(xué)習(xí)的小天使你好: 2020.12.31對未決訴訟計提預(yù)計負(fù)債,會計上利潤總額是減了800 ,稅法上不承認(rèn),要等到實際發(fā)生時才可以抵扣 預(yù)計負(fù)債的賬面價值=800 ,計稅基礎(chǔ)=0 ,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 21年法院判決賠償600萬,還有200萬依然不能扣,20年確認(rèn)的遞延所得稅沖減。

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快賬用戶2245 追問 2021-09-20 16:00

老師是不可以理解為在二零年的時候,確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債800,在二零年的時候就已經(jīng)存在一筆遞延資產(chǎn)?,F(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了600預(yù)計負(fù)債還有200沒有確認(rèn)是否把原來的那個200要沖剪掉。

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齊紅老師 解答 2021-09-20 16:10

努力學(xué)習(xí)的小天使你好: 是的吶,給您一個愛的鼓勵,加油~

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2021-09-20
同學(xué)你好!這個屬于同一控制下的合并? ?應(yīng)該按照相對于最終控制方的賬面價值計算的 題中沒有提到相對于最終控制方的價值? ? ?只能按自身賬面價值持續(xù)計算哦 3000%2B300=3300萬元 3300*70%=2310萬元
2021-09-21
這里應(yīng)該是1000-800是內(nèi)部交易損益,1000-800÷它的十年9個月那就是當(dāng)年多攤銷的折舊,考慮所得稅稅率為25%的影響,所以。乘以1一25%
2021-09-20
借,長期股權(quán)投資~投資成本6250 貸,主營業(yè)務(wù)收入5200 應(yīng)交稅費~增值稅5200×13% 營業(yè)外收入,差額部分 借,長期股權(quán)投資~損益調(diào)整2400×25% 貸,投資收益
2020-08-21
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