你好,取得增值稅專用發(fā)票了嗎,你們是小規(guī)模還是一般人
老師請問公司中秋節(jié)購買購物卡發(fā)給員工,大家是如何記賬的,我是直接計入借管理費用-福利費 銷售費用-福利費 貸銀行存款 這種情況入賬可以嗎
老師您好,我們公司購買了兩批白酒,一部分作為員工福利發(fā)放給員工。一部分用來做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對不對,還請老師能夠指點一二,非常感謝!
公司購買一批啤酒,用于節(jié)日發(fā)放給員工的福利,和給客戶朋友用的。如何來記賬呢?
我公司是家具生產(chǎn)企業(yè),打算和農(nóng)戶購買一批花生油,用于發(fā)放節(jié)日福利,花生油是農(nóng)副產(chǎn)品,我該如何做賬,是否能所得稅前抵扣。
旅游公司內(nèi)賬,公司購買一批端午節(jié)粽子作為員工福利,含本公司員工40盒棕子,員工自行購買給客戶15盒棕子,公司名下酒店員工的粽子15盒,一共3000元。主要是員工這部分的粽子,相當(dāng)于公司幫員工購買粽子,我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢比如是30元/盒,做賬是:借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后由員工送粽子給客戶。公司幫購買由員工自行承擔(dān)的這部分粽子錢也是入管理費用招待費嗎?
如果一年內(nèi)有幾筆實繳投資款,工商年報的實繳金額要一筆一筆分開寫,還是合計
老師,您好,我想向您請教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫離職時間,在保存后,是否還要再點擊報送?
老師,請問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因為現(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因為我們其他也有實際工資都有申報的,就是申報工地上面在職人員,對方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報,工資比例太高了。這個不申報有什么影響嗎??
請問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請教一下,客戶是出口商,我們開票給這個客戶??蛻粢驗閳箨P(guān)單上商品名稱寫了商品型號(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個星號再加商品型號(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號欄里面不填寫。如果我們開票,這個開票對于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會不會引起稅務(wù)關(guān)注,會涉及出口偏稅問題啊?
個獨怎么開增值稅專票
公司賣出一臺固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計提完,預(yù)計凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
取得了普通發(fā)票,小規(guī)模納稅人
是先給付的款。做什么分錄?后來的發(fā)票,做費用報銷單。再做什么分錄?
借預(yù)付賬款 貸銀行存款
借庫存商品 貸預(yù)付賬款
發(fā)給職工 借管理費用-福利費 貸庫存商品
招待客戶 借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品
來發(fā)票了,才計入 借:庫存商品 待:預(yù)付賬款是嗎
是的,您的理解是正確的
來發(fā)票不可以直接計入借:管理費用—福利費 待:預(yù)付賬款嗎?
你要是本次都領(lǐng)用就可以直接進入費用
主要這個領(lǐng)用沒有原始單子吶 。做那個借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費/福利費 待:預(yù)付賬款 可以沒有原始單子嗎
你最好有個出庫單作為附件,要不怎么能說明前面的分錄