你好,取得增值稅專用發(fā)票了嗎,你們是小規(guī)模還是一般人
老師請問公司中秋節(jié)購買購物卡發(fā)給員工,大家是如何記賬的,我是直接計入借管理費用-福利費 銷售費用-福利費 貸銀行存款 這種情況入賬可以嗎
老師您好,我們公司購買了兩批白酒,一部分作為員工福利發(fā)放給員工。一部分用來做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對不對,還請老師能夠指點一二,非常感謝!
公司購買一批啤酒,用于節(jié)日發(fā)放給員工的福利,和給客戶朋友用的。如何來記賬呢?
我公司是家具生產(chǎn)企業(yè),打算和農(nóng)戶購買一批花生油,用于發(fā)放節(jié)日福利,花生油是農(nóng)副產(chǎn)品,我該如何做賬,是否能所得稅前抵扣。
旅游公司內(nèi)賬,公司購買一批端午節(jié)粽子作為員工福利,含本公司員工40盒棕子,員工自行購買給客戶15盒棕子,公司名下酒店員工的粽子15盒,一共3000元。主要是員工這部分的粽子,相當于公司幫員工購買粽子,我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢比如是30元/盒,做賬是:借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后由員工送粽子給客戶。公司幫購買由員工自行承擔的這部分粽子錢也是入管理費用招待費嗎?
老師,我們做的是建筑設(shè)備機器安裝服務(wù)工程,關(guān)于企業(yè)所得稅稅負率,這個是多少呢?
老師會計可以兼職其他單位的出納嗎
老師,物業(yè)公司售電對公司有什么資質(zhì)要求嗎?
評估的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,7年了一直沒有折舊,從現(xiàn)在開始能繼續(xù)折舊嗎?
老師請問一下,去國外做項目賺的錢怎么回款到自己賬上?
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進去賬戶實收資本,然后用實收資本給員工發(fā)工資嗎
公司租的一個廠房,用來加工產(chǎn)品,現(xiàn)在公司撤了,但是要給工廠恢復(fù)到原來的樣子,這筆費用比較大,估計200萬,這種費用能一次性抵扣來計算所得稅嗎?之前也有發(fā)生維修工廠的業(yè)務(wù),但是稅法上不讓一次性抵扣,做了長期待攤費用
提供勞務(wù)派遣服務(wù)差額計稅開具的5%發(fā)票可以抵扣嗎
老師,簽勞務(wù)合同的要素是什么?勞務(wù)合同有什么規(guī)定?
系統(tǒng)問題12366在哪里找?
取得了普通發(fā)票,小規(guī)模納稅人
是先給付的款。做什么分錄?后來的發(fā)票,做費用報銷單。再做什么分錄?
借預(yù)付賬款 貸銀行存款
借庫存商品 貸預(yù)付賬款
發(fā)給職工 借管理費用-福利費 貸庫存商品
招待客戶 借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸庫存商品
來發(fā)票了,才計入 借:庫存商品 待:預(yù)付賬款是嗎
是的,您的理解是正確的
來發(fā)票不可以直接計入借:管理費用—福利費 待:預(yù)付賬款嗎?
你要是本次都領(lǐng)用就可以直接進入費用
主要這個領(lǐng)用沒有原始單子吶 。做那個借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費/福利費 待:預(yù)付賬款 可以沒有原始單子嗎
你最好有個出庫單作為附件,要不怎么能說明前面的分錄