同學(xué)你好 多交了算預(yù)繳的就行了 匯算清繳的時候多退少補(bǔ)
老師,想問一下個稅的問題,下個月想交個稅,之前做的工資沒有達(dá)到起征點,現(xiàn)在超過5000了,想當(dāng)月申報的時候 當(dāng)月就扣繳稅費,之前我看都是按照累計扣除數(shù)抵減,因為需要當(dāng)月就扣款,申報的時候 需要怎么調(diào)整方式
老師 我想問下 之前我付個人所得稅的時候多繳了 后期累計計算時 在當(dāng)期系統(tǒng)就把多繳的那部分抵減了 但是我的賬上有差異 請問怎么做
老師請問一下之前計提7月份的個稅時多計提了 也是按照這個計提數(shù)繳的稅費 后來更改個稅 實際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計算8月份個稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調(diào)增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說后期抵稅,這個我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補(bǔ)那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
老師,我們公司當(dāng)月繳納的社保當(dāng)月才計提,之前是圖片上的做法(計提和實繳差出來的個人部分發(fā)工資的時候就做平了),我想把實際繳納的時候個人承擔(dān)部分換成“其他應(yīng)付款——社保(個人承擔(dān)部分)”科目,可以嗎?這樣工商年報統(tǒng)計的時候科目余額表一眼就能看出來單位繳納多少了
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是這個是補(bǔ)個人賬上吧 我已經(jīng)做賬了 有差異這怎么辦呢 賬上是要處理的呀
同學(xué)你好 是補(bǔ)個人賬上的
老師 我還是沒有明白 怎么處理 現(xiàn)在就是顯示賬上是多繳了 因為每天做是累計的 系統(tǒng)就可以直接抵減 但是我這邊還是按原來的提付款 這個怎么弄呢
這個可以多計提的 就是計提的時候多計提
老師 現(xiàn)在是多提多付了 后期修改了 系統(tǒng)自動抵減多付的部分 但是我賬上多付的那部分不知道怎么調(diào)整
多提的沖減 多付的算預(yù)繳的 抵減
具體分錄怎么做呢 做那個科目
沖減就是原分錄負(fù)數(shù)沖減