你好 你看你截止到這個(gè)月收入和扣除一共多少 只要截止到上個(gè)月的扣除加五千-截止到這個(gè)月收入 發(fā)的金額超過這個(gè)就得交個(gè)稅
老師,想問一下個(gè)稅的問題,下個(gè)月想交個(gè)稅,之前做的工資沒有達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在超過5000了,想當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候 當(dāng)月就扣繳稅費(fèi),之前我看都是按照累計(jì)扣除數(shù)抵減,因?yàn)樾枰?dāng)月就扣款,申報(bào)的時(shí)候 需要怎么調(diào)整方式
老師,我想請問一個(gè)問題,就是之前的財(cái)務(wù)申報(bào)工資時(shí)跨了一個(gè)月,比如現(xiàn)在報(bào)9月的稅,應(yīng)該是報(bào)9月的工資,但是之前財(cái)務(wù)做的是8月的工資,相當(dāng)于報(bào)個(gè)稅時(shí)候提前了一個(gè)月,我現(xiàn)在想改成9月的個(gè)稅來申報(bào),但是這樣的話8月的個(gè)稅就沒有申報(bào)到。銀行流水又有,因?yàn)橐l(fā)工資,我怎么調(diào)賬啊
想問一下有關(guān)個(gè)稅的。就是假設(shè)員工每個(gè)月應(yīng)付6000工資,做到三月份就離職了。中間沒有社保之類的。上年收入不超過六萬。個(gè)稅起征點(diǎn)是五千,按照現(xiàn)在的累計(jì)扣除法一個(gè)月六萬是不是不需要交個(gè)稅呢?
10月份交了稅控維護(hù)費(fèi)280,一直沒有抵扣,因?yàn)樯陥?bào)表還有留抵二十幾萬,想問下這個(gè)280抵減的期限有規(guī)定嗎?可不可以因?yàn)橛辛舻郑砸恢狈旁趹?yīng)抵減稅額這一欄,等到需要繳稅的時(shí)候再當(dāng)期實(shí)際抵減 另外,當(dāng)期實(shí)際抵減的時(shí)候需要怎么在申報(bào)的時(shí)候操作呢?
老師 想問下之前會(huì)計(jì)工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提工資薪金按照銀行發(fā)送申報(bào)個(gè)稅 但實(shí)際是發(fā)上一個(gè)月的工資,那我們交接回來沒注意按照當(dāng)月的工資申報(bào)個(gè)稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個(gè)月的工資沒有申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請問現(xiàn)在要怎么做 去更正個(gè)稅申報(bào)表 把漏的那個(gè)月補(bǔ)了嗎
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
我上個(gè)月收入累計(jì)是21600扣除是扣除累計(jì)是36000
那我工資是不是得做到15000才可以交個(gè)稅
你好 這個(gè)月發(fā)36000-216000加11000 以上的才交個(gè)稅