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老師,請(qǐng)問(wèn)賬套里以前沒(méi)有錄入實(shí)收資本的金額,但是現(xiàn)在需要錄入實(shí)收資本,應(yīng)該怎么調(diào)賬?(內(nèi)賬,只調(diào)整賬套,銀行存款沒(méi)有新增金額)

2021-09-15 11:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-15 11:46

你好 ;? 你確實(shí)有實(shí)繳金額嗎。 么有實(shí)繳 別去做實(shí)收資本科目? ?

頭像
快賬用戶3344 追問(wèn) 2021-09-15 11:51

公司是從另外一個(gè)老板手上買(mǎi)回來(lái)的,那買(mǎi)公司所支付的錢(qián)應(yīng)該記什么科目?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-15 11:55

?你好;? ? ? ?借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸銀行存款。這個(gè)公司主體還在的話??

頭像
快賬用戶3344 追問(wèn) 2021-09-15 11:59

老師,貸不了銀行存款;還能貸其他科目嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-15 12:03

?你好 ;? 你們買(mǎi)的支付的錢(qián)? 不是公司支付的嗎? ?

頭像
快賬用戶3344 追問(wèn) 2021-09-15 12:18

不是,很復(fù)雜,有私下的借款等

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-15 12:20

?你好。 那你就掛其他應(yīng)付款 -掛著? ?

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你好 ;? 你確實(shí)有實(shí)繳金額嗎。 么有實(shí)繳 別去做實(shí)收資本科目? ?
2021-09-15
您好,建議您先去查下銀行存款余額是怎么產(chǎn)生的,如果無(wú)法查明,建議您將余額的貸方科目記到其他應(yīng)付款—老板,相當(dāng)于是老板和公司之間的往來(lái)。
2021-02-27
你好,銀行存款和實(shí)收資本不一定是一致的,有可能用固定資產(chǎn)投資。要查一下兩邊差多少,是不是少計(jì)算,或者多計(jì)
2020-08-10
你好!老是建議可以把以前給的這個(gè)200萬(wàn)可以先做老板借給企業(yè)的借款,之后再把這個(gè)企業(yè)需要支付給老板的借款轉(zhuǎn)消,增加實(shí)收資本
2022-03-07
你好,期初余額為300元的實(shí)收資本,這個(gè)真實(shí)的是什么呢?是向個(gè)人借款嗎
2024-11-21
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