你好,可以這么做的,需要視同銷售。
中秋節(jié),公司給員工每人發(fā)了一盒月餅,一個(gè)定制公司logo,銷售部用來(lái)贈(zèng)送客戶的保溫杯。 需要并入當(dāng)月工資,申報(bào)個(gè)人所得稅。 具體怎么操作呢? 工資表的工資額直接?月餅單價(jià)?保溫杯單價(jià)嗎? 需要什么原始憑證呢
單位購(gòu)買送客戶中秋節(jié)月餅,直接記入管理費(fèi)用嗎?所得稅要視同銷售嗎?
老師,您好,外購(gòu)的月餅用來(lái)送給客戶的,入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得發(fā)票是專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
請(qǐng)問(wèn)送客戶低價(jià)值的月餅或者高價(jià)值的手表,怎么做賬?是視同銷售還是直接入費(fèi)用?要代繳個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際操作中,關(guān)于外購(gòu)貨物,作為員工福利費(fèi)的處理,增值稅和企業(yè)所得稅的處理:中秋節(jié)購(gòu)買月餅給員工,月餅花了2萬(wàn)元,收到普票。企業(yè)所得稅匯算清繳,還得做視同銷售2萬(wàn),再做個(gè)視同銷售成本2萬(wàn)嗎?如果這樣的話,企業(yè)所得稅的收入和增值稅的銷售額就不一致了。2023年稅務(wù)專門針對(duì)企業(yè)所得稅收入和增值稅銷售額不一致情況致電企業(yè)。
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過(guò)平臺(tái)提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺(tái)會(huì)扣除2元手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個(gè)公司為同一個(gè)法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費(fèi)如何入賬
應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購(gòu)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購(gòu)金額是7288元,我實(shí)付人家也是7288元,但是我計(jì)算抵扣9%,增值稅進(jìn)項(xiàng)就是655.92元,這個(gè)增值稅我不付款,計(jì)入貸方哪個(gè)科目呢。
應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬(wàn),現(xiàn)在公司需要注銷,這個(gè)補(bǔ)稅補(bǔ)?補(bǔ)多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營(yíng)范圍?
有部分是記入福利費(fèi)的(送給員工),所得稅需要視同銷售嗎?
所得稅需要視同銷售。