你好,做到其他應(yīng)付款里面的不是因?yàn)樗莻€(gè)人,他是因?yàn)樽鲑M(fèi)用,所以對(duì)應(yīng)的是其他應(yīng)付款。
辦公室裝修買(mǎi)家具費(fèi)用,通過(guò)公戶轉(zhuǎn)出。對(duì)方已開(kāi)專票進(jìn)來(lái),還未付款。入賬貸方客戶名,掛應(yīng)付還是其他應(yīng)付款?
原來(lái)其他應(yīng)付款-某某人“借方”科目掛了115萬(wàn),經(jīng)查詢后發(fā)現(xiàn)是前期公司借個(gè)人用來(lái)周轉(zhuǎn)開(kāi)支的現(xiàn)金累計(jì)款項(xiàng),由于還款時(shí)是通過(guò)對(duì)公戶銀行存款償付的,所以會(huì)計(jì)入了賬,卻沒(méi)有做通過(guò)現(xiàn)金借入的賬務(wù)導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目下一直掛著借方金額,我直接補(bǔ)錄借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款~某某人,然后再補(bǔ)錄借款進(jìn)來(lái)現(xiàn)金的花出去的去向賬可以吧???
去年公司買(mǎi)了個(gè)100萬(wàn)的房作為辦公室使用,戶主是法人,然后法人借款進(jìn)來(lái)然后轉(zhuǎn)出去買(mǎi)的,外賬那邊做的,法人借進(jìn)來(lái)的時(shí)候做的是借銀存,貸其他應(yīng)付款-法人,買(mǎi)房付款的時(shí)候做的是借其他應(yīng)付款-舊房主名,貸銀存,這個(gè)一直還掛著的,要處理么
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢(qián)付機(jī)器款(代收的錢(qián)有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳),有時(shí)收了30萬(wàn),但后面實(shí)際支付了50萬(wàn),而且約定在以后每月對(duì)應(yīng)實(shí)際支付的日期還款,(比方這個(gè)月12號(hào)付了50,那下個(gè)月的12號(hào)就還2萬(wàn),分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣,這整個(gè)的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機(jī)器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過(guò)之前進(jìn)賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸:銀行存款 收每月還機(jī)器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi):借:其他應(yīng)付 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個(gè)客戶的往來(lái)
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)于租賃的辦公室裝修已經(jīng)達(dá)到可使用的狀態(tài)了,但是還未收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,在支付裝修款的時(shí)候做“借:其他應(yīng)付款-某某 貸:銀行存款”這種要怎么做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢?
你好一般企業(yè)年度匯算清繳企業(yè)所得稅,利潤(rùn)400萬(wàn)是怎么算企業(yè)所得稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)認(rèn)證,現(xiàn)在還可以抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅可以開(kāi)專票嗎?幾個(gè)點(diǎn)
注冊(cè)公司,一個(gè)人注冊(cè)好還是兩個(gè)人呢?有什么區(qū)別嗎?
實(shí)習(xí)生需要申報(bào)個(gè)稅嗎?協(xié)議時(shí)間大多數(shù)在6個(gè)月左右。是按照勞務(wù)報(bào)酬還是按照工資薪金申報(bào)?有沒(méi)有針對(duì)實(shí)習(xí)生申報(bào)的個(gè)稅有減免情況?
您好~想咨詢下,歷史發(fā)票本月紅沖,重新開(kāi)了,電子系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況查詢,為什么【未轉(zhuǎn)出】、【未紅沖】?系統(tǒng)本月需要操作什么嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)從農(nóng)民哪里購(gòu)進(jìn)的蔬菜,再直接賣(mài)給供應(yīng)商,這種屬于免稅的嗎?
老師,托收是進(jìn)出口才用嗎?公司去水廠交電費(fèi),也可以用托收嗎?
小規(guī)模能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售貨物的發(fā)票嗎老師
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)掛靠單位。20年,21年這兩年開(kāi)了一些發(fā)票,當(dāng)時(shí)只提供了專票抵扣成本。差額的普票沒(méi)提供,這樣的話他們項(xiàng)目利潤(rùn)達(dá)到了100多,因?yàn)槲覀児镜某杀径?,所以就沒(méi)問(wèn)掛靠方要差額的普票,我們企業(yè)自己交的所得稅。請(qǐng)問(wèn)今年我們跟他們掛靠方算這一塊企業(yè)所得稅的時(shí)候,他們的意思不想補(bǔ)這塊稅,意思是再把當(dāng)時(shí)20年,21年差的這些票今年再補(bǔ)上,不給我們補(bǔ)稅。這樣行嗎