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你好老師,請問我們有個掛靠單位。20年,21年這兩年開了一些發(fā)票,當時只提供了專票抵扣成本。差額的普票沒提供,這樣的話他們項目利潤達到了100多,因為我們公司的成本多,所以就沒問掛靠方要差額的普票,我們企業(yè)自己交的所得稅。請問今年我們跟他們掛靠方算這一塊企業(yè)所得稅的時候,他們的意思不想補這塊稅,意思是再把當時20年,21年差的這些票今年再補上,不給我們補稅。這樣行嗎

2025-09-11 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-11 16:46

不行。20-21 年的成本需在當年稅前扣除,跨年度補票不能追溯調(diào)整以前年度利潤,也無法彌補當時多繳的所得稅,還可能被認定為調(diào)節(jié)利潤的稅務(wù)風險。應(yīng)讓掛靠方承擔當年因缺票多繳的所得稅,而非用現(xiàn)在補票替代。

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快賬用戶7838 追問 2025-09-11 16:49

但是現(xiàn)在跟掛靠方去給我補稅,掛靠方不認同呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-11 16:49

該交的得交呀,不認同咋辦

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不行。20-21 年的成本需在當年稅前扣除,跨年度補票不能追溯調(diào)整以前年度利潤,也無法彌補當時多繳的所得稅,還可能被認定為調(diào)節(jié)利潤的稅務(wù)風險。應(yīng)讓掛靠方承擔當年因缺票多繳的所得稅,而非用現(xiàn)在補票替代。
2025-09-11
您好,是的,您的理解非常正確。
2020-12-02
同學你好 對的 可以這樣操作的
2021-06-28
同學您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-10-20
同學你好 1.對的 2.掛靠的也得做成你們自己的項目然后掛靠方給你開發(fā)票你做成本
2022-11-08
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