1按照日常入賬,如果你沒(méi)有發(fā)票,到時(shí)有可能稅局不讓你稅前扣除成本,就要補(bǔ)交所得稅 2.有進(jìn)有出,要做好出入庫(kù)處理,出庫(kù)要結(jié)轉(zhuǎn)成本 3.按照實(shí)際銷售處理。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 以上第一點(diǎn)是關(guān)鍵。要取得發(fā)票

這是我單位這個(gè)季度收入,但是沒(méi)有購(gòu)進(jìn)商品的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,沒(méi)有購(gòu)進(jìn)就銷售了,這個(gè)我怎么做賬,就是說(shuō)我沒(méi)有購(gòu)進(jìn)商品就開(kāi)銷售發(fā)票了我怎么做賬,在沒(méi)有其他的業(yè)務(wù) ,這是真實(shí)的數(shù)據(jù),我怎么做購(gòu)進(jìn)商品的數(shù)據(jù)
若電商商城里的商品沒(méi)有采購(gòu)過(guò)也沒(méi)有發(fā)票,但計(jì)劃直接進(jìn)商城,沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票但想放在商城賣 財(cái)務(wù)怎樣做賬?進(jìn)銷存怎么處理?銷售收入怎么處理?
老師你好,我司現(xiàn)金采購(gòu)一批商品,賣出時(shí)開(kāi)個(gè)銷售發(fā)票,但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票。要怎么做賬
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒(méi)有做庫(kù)存商品,現(xiàn)在公司實(shí)際上有庫(kù)存商品,之前進(jìn)貨沒(méi)有要票,也賣的有貨,最近采購(gòu)才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫(kù)存這塊怎么處理比較好?
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)商品供應(yīng)商一直沒(méi)有開(kāi)票,客戶又催發(fā)票是不是可以先開(kāi)出?采購(gòu)款是先預(yù)付的,做分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后是借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款-暫估(供應(yīng)商名稱)?但是后來(lái)進(jìn)貨發(fā)票供應(yīng)商一直沒(méi)有開(kāi),那怎么處理賬務(wù)呢?進(jìn)銷存又該怎么做呢?
員工發(fā)生工傷事故住院治療的費(fèi)用,計(jì)入福利費(fèi),所得稅可以全額扣除嗎?
查專精特新審核進(jìn)度,在哪個(gè)網(wǎng)址可以查到
老師,市內(nèi)交通費(fèi)申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候稅前抵扣有比例要求嗎?
小菲老師好,我就搞不明白,本年利潤(rùn)參與了每個(gè)月參與未分配利潤(rùn)增減,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了我搞不明白了
上海的穩(wěn)崗補(bǔ)貼現(xiàn)在還能申請(qǐng)嗎
請(qǐng)問(wèn)有留底2000,但是在注銷稅務(wù)的時(shí)候,稅務(wù)局說(shuō)不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
管理費(fèi)用折舊9月份計(jì)提折舊時(shí)誤做到了銷售費(fèi)用下面,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
年度繳費(fèi)工資申報(bào)截止日期是什么時(shí)候
項(xiàng)目上的房租押金5000元轉(zhuǎn)成了房租,去開(kāi)票稅金有點(diǎn)高不合算,怎么處理比較合適
老師,員工生育期間照常發(fā)基本工資,收到生育津貼時(shí)和發(fā)放怎么做賬呀? 現(xiàn)在我是1.計(jì)提1月工資時(shí)借管理費(fèi)用1萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn)。 2.收到生育津貼時(shí)借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款員工4000 3.發(fā)放1月工資及津貼時(shí).借應(yīng)付職工薪酬7000其他應(yīng)付款員工4000管理費(fèi)用工資-1000貸銀行存款3000銀行存款7000 請(qǐng)問(wèn)是否正確?


因?yàn)槭瞧渌镜那房睿晕锏謧?,我們只有銷售出去,但沒(méi)有發(fā)票,怎樣處理好?
那你就沖掉應(yīng)收賬款,把應(yīng)收賬款換成換進(jìn)來(lái)額科目!不過(guò)換進(jìn)來(lái)東西視同采購(gòu)。也需要發(fā)票,如果去不了發(fā)票,最終的后果就是被稅局調(diào)整成本繳納企業(yè)所得稅,不影響平時(shí)入賬。賬還是要入的哈!
做賬時(shí)是否按無(wú)票收入、無(wú)票成本,做賬?如果客人要開(kāi)發(fā)票,怎樣處理?
1.老師說(shuō)的以前進(jìn)來(lái)的沒(méi)有發(fā)票,也正常入賬,但后期不能稅前扣除 2.銷售按無(wú)票收入入賬,如果客戶開(kāi)票,后期做無(wú)票收入紅沖再做開(kāi)票收入賬務(wù)處理即可,報(bào)稅時(shí),無(wú)票收入欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)票欄填正數(shù)即可申報(bào)!