1按照日常入賬,如果你沒有發(fā)票,到時有可能稅局不讓你稅前扣除成本,就要補交所得稅 2.有進有出,要做好出入庫處理,出庫要結轉成本 3.按照實際銷售處理。同時結轉成本 以上第一點是關鍵。要取得發(fā)票
這是我單位這個季度收入,但是沒有購進商品的進項稅額發(fā)票,沒有購進就銷售了,這個我怎么做賬,就是說我沒有購進商品就開銷售發(fā)票了我怎么做賬,在沒有其他的業(yè)務 ,這是真實的數(shù)據(jù),我怎么做購進商品的數(shù)據(jù)
若電商商城里的商品沒有采購過也沒有發(fā)票,但計劃直接進商城,沒有采購發(fā)票但想放在商城賣 財務怎樣做賬?進銷存怎么處理?銷售收入怎么處理?
老師你好,我司現(xiàn)金采購一批商品,賣出時開個銷售發(fā)票,但沒有進項的發(fā)票。要怎么做賬
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現(xiàn)在公司實際上有庫存商品,之前進貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好?
請問老師,采購商品供應商一直沒有開票,客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預付的,做分錄是借預付賬款,貸銀行存款。然后是借庫存商品,貸預付賬款-暫估(供應商名稱)?但是后來進貨發(fā)票供應商一直沒有開,那怎么處理賬務呢?進銷存又該怎么做呢?
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
因為是其他公司的欠款,以物抵債,我們只有銷售出去,但沒有發(fā)票,怎樣處理好?
那你就沖掉應收賬款,把應收賬款換成換進來額科目!不過換進來東西視同采購。也需要發(fā)票,如果去不了發(fā)票,最終的后果就是被稅局調(diào)整成本繳納企業(yè)所得稅,不影響平時入賬。賬還是要入的哈!
做賬時是否按無票收入、無票成本,做賬?如果客人要開發(fā)票,怎樣處理?
1.老師說的以前進來的沒有發(fā)票,也正常入賬,但后期不能稅前扣除 2.銷售按無票收入入賬,如果客戶開票,后期做無票收入紅沖再做開票收入賬務處理即可,報稅時,無票收入欄填寫負數(shù),開票欄填正數(shù)即可申報!