你好,是的,那就只能這樣了,除非確認(rèn)無(wú)法收到發(fā)票,做納稅調(diào)整
老師,購(gòu)進(jìn)商品,沒(méi)有拿到發(fā)票,做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款—暫估,這個(gè)暫估后面是不是還要付上供貨商的名字呢,還是所有供貨商的商品沒(méi)有拿到發(fā)票,都用一個(gè)暫估科目就好
我們是沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)的,供應(yīng)商直接發(fā)貨給我們客戶,因?yàn)楫a(chǎn)品沒(méi)有驗(yàn)收,供應(yīng)商和我們當(dāng)月都是沒(méi)有開票的。你說(shuō)送貨的當(dāng)月,這樣做分錄妥當(dāng)嗎?借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估,借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品。不想暫估進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒(méi)到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒(méi)到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來(lái)賬,怎么能看出來(lái),對(duì)方欠我們發(fā)票。
請(qǐng)教老師:公司是預(yù)付了貨款,但是因?yàn)橐咔?,貨很早就收到了,但是發(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫(kù)存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該:借:庫(kù)存商品-暫估商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款
老師好,上月預(yù)付了13000元貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款-A客戶,貸:銀行存款; 本月供應(yīng)商才發(fā)貨和開票,那我本月的購(gòu)進(jìn)分錄是:借:庫(kù)存商品 10000,借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300,貸:預(yù)付賬款-A客戶 13000,這樣對(duì)嗎?
老師好,做到中級(jí)職稱借款費(fèi)用時(shí),題目沒(méi)有說(shuō)按天計(jì)算閑置期,答案用的×90/360.到底哪種情況用天算,哪種是用月算呢?
老師,會(huì)計(jì)憑證裝訂順序和內(nèi)容是什么
2019.5.5購(gòu)買辦公用筆記本400本,以現(xiàn)金付訖價(jià)款2000元如何做記賬憑證
外購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品用于發(fā)放給職工個(gè)人作為節(jié)日福利,增值稅是否要視同銷售,申報(bào)增值稅?
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉(cāng),主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒(méi)有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒(méi)買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
那暫估一直掛著嗎?進(jìn)銷存的庫(kù)存商品的成本金額是銀行預(yù)付的金額嗎
那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的情況下只能全額交稅了?
是的,除非確認(rèn)收不回再核銷
是的,沒(méi)進(jìn)項(xiàng)稅就得全額繳納增值稅
那確認(rèn)收不回采購(gòu)發(fā)票,怎么核銷呢?
貸預(yù)付暫估(紅字),貸預(yù)付賬款