你好 ;? ? 8月就做賬 :借? 預(yù)付賬款? 應(yīng)付賬款貸銀行存款 。 原來 4月你是掛了? 暫估材料是嗎???

老師,有個問題,是這樣的,四月買東材料入庫了,應(yīng)付賬款,發(fā)票一直沒有收到,按照價稅合計入賬的材料,八月又買了一批材料,這次給了上次的應(yīng)付,給了這次得預(yù)付款。后來貨到,發(fā)票依然沒到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間,五月領(lǐng)用了原材料,我可能做錯了,按照價稅合計的那個單價領(lǐng)用的。現(xiàn)在入庫分路怎么做了,該如何調(diào)整,
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師你好,去年11?購入一批裝潢用材料,入庫價格是12萬元,發(fā)票也收了12萬,當(dāng)時付款付了9萬元,今年8月才知道未付的3萬是多入庫,多開了發(fā)票,所以導(dǎo)致應(yīng)付賬款還掛著3萬,這個應(yīng)該怎么調(diào)整,我是做出納的做的內(nèi)賬,會計讓我寫個領(lǐng)款憑證,把這個應(yīng)付賬款調(diào)整到我的名下 ,我這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了,這個到票怎么做會計分錄?之前材料采購入庫時,我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費用)
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會計分錄怎么處理?
請問老師,找人帶辦的營業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實際出這個注冊資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊資金,時間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請問怎么會計處理?這個200萬是倆個股東必須給財務(wù)的貨幣資金而非其他投資對吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬, 貸實收資本-股本200萬,對嗎?不理解的是為什營業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請問一下老師就是收到一張票200多的維修費相當(dāng)于是工地上的無人機的維修費可以做成辦公費用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報,第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級科目余額嗎?二列是填實際發(fā)放工資金額嗎
個人獨資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實現(xiàn)銷售9000.購材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤
老師,A老板那塊地沒有證,當(dāng)時搭廠房就是購買鐵皮,雇工人搭的,有注冊營業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營不善,營業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營業(yè)執(zhí)照注冊,這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒有申報的,8月份個人所得就是個人經(jīng)營所得嗎?然后個人薪金就是個人工資,在個人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?
老師我感覺我四月不該加稅合并的入吧。這就是這個材料蔥四月到八月九月的情況
領(lǐng)用的時候,我發(fā)現(xiàn)賬上也是按照價稅合計的單價領(lǐng)用出去的,
你好 ;? 你發(fā)票還沒有收到。 就按你寫的掛就行了。??
老師,入庫如何做分路,這張發(fā)票,可是按照應(yīng)付和這次預(yù)付得總金額開出來的。入庫只有預(yù)付得東西,八月入庫不會了,九月發(fā)票到了如何寫,
?你好 ;入庫是做 借原材料? ?貸應(yīng)付賬款掛著? ;? ?收到發(fā)票了嗎? ?收到發(fā)票是? ?專票還是普票?
老師,八月還沒收到發(fā)票。我這會做的八月的賬。
?你好 ;? ? 沒有收到 繼續(xù)掛著? ?暫估 分錄里面去。 你4月分錄先不動 。 你5月領(lǐng)用了材料? 把領(lǐng)用分錄先做賬了? ?
老師,也就是我給您發(fā)的那張圖片,我的四月,五月,八月,都對,就是入庫這里喔怎么寫分路,還有,九月收到,我在怎么這分錄
?你好 ;? ? 入庫的時候? 你? 4月不是做賬了嗎 ?? 4月做了借原材料 貸應(yīng)付賬款;? ?8月買的材料在做賬:借原材料 -暫估 貸? 銀行存款? ? 9月發(fā)票來了? ?先紅沖分錄在按? 實際發(fā)票做賬? ?一次就行了? ?
好的老師,祝您教師節(jié)愉快。工作順利,家庭幸福。
?沒事的; 希望能幫到您 ; 謝謝你??