借應(yīng)付賬款 貸原材料, 然后再做發(fā)票的,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師您好,我公司2017年、2018年采購(gòu)原材料已經(jīng)入庫(kù),并且已經(jīng)耗用,但至今供應(yīng)商未開票給我司,我司也未付款,當(dāng)時(shí)入庫(kù)時(shí)是: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在已經(jīng)確定這些是不可能再來發(fā)票,也不會(huì)再付款,那我是否可以做這樣的分錄? 借:應(yīng)付賬款暫估 貸:營(yíng)業(yè)外收入-無需償付的應(yīng)付款項(xiàng)
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,8月材料入庫(kù)發(fā)票沒有來我做會(huì)計(jì)分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進(jìn)項(xiàng)分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對(duì)嗎
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前材料采購(gòu)入庫(kù)時(shí),我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
老師,辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照好像是要法定代表人在現(xiàn)場(chǎng)拍照的?我之前辦個(gè)體工商戶辦執(zhí)照就是有拍照這一槎的,那辦公司的也會(huì)有嗎
個(gè)人買車掛在公司名下,購(gòu)買車輛保險(xiǎn)的費(fèi)用,個(gè)人把錢轉(zhuǎn)入公司公戶,以公司名義去買保險(xiǎn),現(xiàn)在個(gè)人轉(zhuǎn)入公司公戶的這筆賬怎么做賬?以后怎么平這個(gè)賬?
老師 我們是一般納稅人,做運(yùn)輸行業(yè)的 2025年4月運(yùn)費(fèi)收入326600元整 購(gòu)入加油、輪胎362699.11 老師成本比收入大可以嗎? 我購(gòu)買進(jìn)來的油和輪胎直接做到主營(yíng)業(yè)成本了
二手車發(fā)票開12萬,實(shí)際只花了9萬,我該怎么做賬
發(fā)票額度剛從500萬增加到1500萬,為什么開票提示額度不足。昨天申請(qǐng)的,電子稅務(wù)局已經(jīng)變成,1500萬了
老師,去到一家新公司,什么都是從新的開始,老板對(duì)財(cái)務(wù)也不懂,關(guān)于軟件的問題我們要怎么去搞來做帳?是老板去買來還是我們會(huì)計(jì)自己弄來?
你好,請(qǐng)問我們公司4月份收到一張專票,但是用于2024年的年終匯算中的暫估,4月進(jìn)項(xiàng)稅額稅額已經(jīng)勾選,現(xiàn)在怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
老師好,有跌價(jià)準(zhǔn)備的設(shè)備已經(jīng)銷售,跌價(jià)準(zhǔn)備已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在客戶要退回來,那這個(gè)跌價(jià)準(zhǔn)備怎么處理?還原回來?還是按照銷售時(shí)候的凈值去核算新的庫(kù)存價(jià)值?
工商年報(bào)中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么計(jì)算的,有些員工是半道才買報(bào)銷的這如何取數(shù)呢
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬