你好,貨收到嗎?增值稅進口繳款書收到嗎?如果是的話,借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。

8.31號,扣繳了進口關稅,進口增值稅。 9.1號出的進口報關單 明天9.9號才能到倉 請問,做8月的賬務, 扣繳進口關稅,進口增值稅 只能做預付賬款了,是嗎? 只能等到9月才能做 原材料的入賬 這邊需要一個過渡科目 對吧?
預扣進口關稅,預扣進口增值稅 該怎么做賬? 借:預付賬款 貸:銀行存款 那進口增值稅,該如何體現(xiàn) 發(fā)現(xiàn),我的進項稅額,不對 一查,是進口增值稅,沒入對科目
購買進口機床的時候借庫存商品 1585421.9借應交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78貸應付賬款1777294.68。 繳納進口增值稅關稅的時候借應交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78借庫存商品-進口關稅109477.44貸銀行存款301350.22。 可是如果這樣的話,在統(tǒng)計憑證科目的時候,”應交稅金“豈不是變成191872.78*2了,這樣對嗎?
老師您好,請問進口貨物,收到海關繳款書,進項稅額會抵扣掉。我的分錄是 借,庫存商品 應交稅費 應交增值稅 進賬稅額 貸,應付賬款 然后銀行扣繳的進口增值稅,分錄怎么寫?
我現(xiàn)在收到一批進口貨物 我繳納了進口的增值稅和關稅 那我改如何做賬呢 我繳納的進口增值稅和關稅 是借應交稅費 關稅 應交稅費 進項增值稅 貸銀行存款 但是我進口的貨物已經(jīng)到了 那我是不是要針對這批貨物做個業(yè)務?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
個人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報個稅的標準是什么?申報工資包含個人承擔的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
這個庫存商品就是你的貨物成本加上關稅的。
庫存商品的入賬,我知道 按進口增值稅的完稅價格,來確定, 關稅按稅款金額,入庫存商品 貨沒收到 下月入倉 進口增值稅,進口關稅的繳款書,都收到了 所以,本月入賬 是這樣的 借:預付賬款(關稅) 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 貸:銀行存款 這樣對不對? 因為還沒到貨入倉,就先入的預付賬款 請問,這樣可以嗎?
你好,可以這么做的。
好 那下月入倉后, 沖關稅的預付賬款 借:庫存商品 貸:預付賬款 那增值稅,在哪個階段,這部分如何入庫存商品呢?
是的是的,增值稅可以抵扣的,就做了進項抵扣就可以啊,不需要做庫存商品。
是不是下月入倉后 直接按進口增值稅繳款書 入庫存商品 入往來?
按進口增值稅繳款書上的完稅價格,入庫存商品,入往來?
對的是的,借庫存商品貸預付賬款,可以的。