同學(xué)你好。 進(jìn)口貨物的關(guān)稅計(jì)入該貨物的成本 所以 進(jìn)口時(shí)兩稅款如下做賬 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 進(jìn)口貨物 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
請(qǐng)問一下老師,我們做進(jìn)出口貿(mào)易的,我們從新加坡進(jìn)口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請(qǐng)問一下我們從新加坡進(jìn)貨這批貨繳納了關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進(jìn)口增值稅可以進(jìn)行退稅嗎
某商貿(mào)公司2021年10月進(jìn)口貨物一批,該批貨物被核定購買價(jià)格為100萬元。貨物報(bào)關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計(jì)算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅(2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
請(qǐng)問我公司進(jìn)口一批貨物,進(jìn)口產(chǎn)生的海關(guān)報(bào)關(guān)單,關(guān)稅,增值稅,稅票,這些是否都要做賬呢?進(jìn)口這個(gè)貨物還需要繳納關(guān)稅,關(guān)稅什么時(shí)候繳納呢
,我們進(jìn)口了一批貨物,是0關(guān)稅,但是要增值稅,那么我這樣做賬對(duì)不,之前是預(yù)付全款了 借 庫存商品 --- X元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) Y元 貸 預(yù)付賬款 但是我的進(jìn)銷存軟件要入賬這批貨物的庫存成本,要怎么算,是算X元,還是算X+Y元?
@陳彩戀 陳老師,我想咨詢進(jìn)口業(yè)務(wù),我之前月份進(jìn)口了一批貨物,預(yù)報(bào)關(guān)后又調(diào)整了報(bào)關(guān)金額,報(bào)關(guān)金額大了,然后第一繳納的進(jìn)口增值稅需要進(jìn)行退稅,但是我第一次繳納的增值稅已進(jìn)行了抵扣,現(xiàn)在我增值稅進(jìn)行轉(zhuǎn)出,海關(guān)那邊進(jìn)行退稅,我要怎么操作呢?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國庫時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問哪些問題?針對(duì)的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
如果不是原材料 你換一下會(huì)計(jì)科目
那我前面說的我繳納的進(jìn)口關(guān)稅增值稅 流水是不是這樣做?
關(guān)稅做的不對(duì), 它要計(jì)入進(jìn)口貨物的成本 不計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi) 如果是分月業(yè)務(wù) 那么。進(jìn)口貨物到貨了,把關(guān)稅轉(zhuǎn)入貨物成本
我的意思是說。 假如你做的分錄不能改了?,F(xiàn)在貨物到了。你把做錯(cuò)的關(guān)稅的轉(zhuǎn)出來
我現(xiàn)在可以改的 但是我現(xiàn)在沒懂意思是說我做的進(jìn)口增值稅是對(duì)的 但是做的進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)該做到成本里是這個(gè)意思不 那做到成本里關(guān)稅改如何做賬 分錄是什么
對(duì)的。增值稅做對(duì)了。關(guān)稅錯(cuò)了。應(yīng)該計(jì)入物品成本。 假如你進(jìn)口的貨物為原材料 進(jìn)口關(guān)稅=100 進(jìn)口增值稅=200 那么。 借 原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 200 貸 銀行存款 300
貨物價(jià)值=400 那么。 借 原材料=400 貸 應(yīng)付賬款=400 最終原材料成本=100+400=500
還是沒懂 我現(xiàn)在進(jìn)口的是亞麻籽 804噸 單價(jià)是3670 我按照海關(guān)繳款書做賬 增值稅就是借進(jìn)項(xiàng)貸銀行 那關(guān)稅呢 借庫存商品 借進(jìn)口關(guān)稅? 貸應(yīng)付賬款?
關(guān)稅計(jì)入貨物成本。意思是說 在賬務(wù)處理時(shí) 不會(huì)體現(xiàn)關(guān)稅這個(gè)字眼的, 就把它當(dāng)做是庫存商品的金額的一部分價(jià)值 因此。 做分錄時(shí),按照海關(guān)繳款書上的 關(guān)稅金額做賬 摘要寫 繳納進(jìn)口亞麻籽關(guān)稅 假如繳款單 增值稅=200 關(guān)稅=100 借 庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 200 貸 銀行存款 300
貨物到公司后,此時(shí) 再做真正的貨款。這個(gè)貨款是欠供應(yīng)商的。和海關(guān)繳款書沒有任何關(guān)系 是按照進(jìn)口發(fā)票做賬的, 假如貨款=500 借 庫存商品 500 貸 應(yīng)付賬款 500
海關(guān)繳款書上的 組成計(jì)稅價(jià)格 對(duì)于賬務(wù)處理沒有任何關(guān)系 你只用上面 的 關(guān)稅和增值稅 做賬
我真的是糊涂了 我是國企 我沒辦法向國外匯款 我找到a公司他去國外采買亞麻籽 現(xiàn)在才買回來 貨物也已經(jīng)進(jìn)口了 我繳納的進(jìn)口關(guān)稅增值稅 現(xiàn)在貨已經(jīng)是在庫房了 按你的意思說 我現(xiàn)在關(guān)稅增值稅都是錯(cuò)的 我應(yīng)該做的是 借庫存商品 貨值+關(guān)稅 再借繳納的進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 做一筆這個(gè)就可以是么? 但是現(xiàn)在我有個(gè)問題 我在業(yè)務(wù)開展的時(shí)候給對(duì)方給過一筆預(yù)付款 但是比這現(xiàn)在收到的貨值要低 我該怎么弄 因?yàn)槲沂盏降睦U款書就當(dāng)做是我能抵扣的進(jìn)項(xiàng)票了 對(duì)方不會(huì)再給我開具發(fā)票 開具發(fā)票 對(duì)應(yīng)的這批貨 就有兩筆發(fā)票抵扣
同學(xué)你好。 增值稅抵扣的憑據(jù) 就是 海關(guān)繳款書。 不需要問供應(yīng)商要發(fā)票, 你的增值稅部分是正確的, 它和海關(guān)有關(guān),不需要向供應(yīng)商 支付這個(gè)錢,也不要計(jì)入應(yīng)付賬款。 這樣吧。 你把這個(gè)業(yè)務(wù)的信息全部提供給我。我給你把分錄全部做出來。你再針對(duì)不明白的提問。 另外。關(guān)稅計(jì)入貨值。它只是針對(duì)你家的貨物被出售或者領(lǐng)出時(shí)的成本增加了。不是說要支付給供應(yīng)商的貨款。 針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù) 海關(guān)繳款書上 關(guān)稅=? 增值稅=? 這個(gè)業(yè)務(wù)和供應(yīng)商的貨款是多少 然后又支付了多少
老師這是海關(guān)交款證書
還有這三張
還有這兩張
可能有兩張發(fā)重復(fù)了, 關(guān)稅單 633 發(fā)了兩張 關(guān)稅單 634 沒發(fā)。 不過金額應(yīng)該都一樣的, 好的 針對(duì)每一對(duì)稅單比方說 632 稅單 會(huì)計(jì)分錄 這么做 借 庫存商品 66390.3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 72365.43 貸 銀行存款 138755.73 這樣的分錄是 4 筆
我的誤區(qū)就在 庫存商品 你寫的金額應(yīng)該是繳納關(guān)稅的金額對(duì)吧 那我的貨值呢?
此時(shí) 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 =73365.43*4=293461.72 不需要問供應(yīng)商要發(fā)票,憑借海關(guān)繳款書抵扣
你的貨值。是 供應(yīng)商給你的發(fā)票。 和這個(gè)海關(guān)繳款書沒有任何關(guān)系
這個(gè)業(yè)務(wù)可以理解為 假如在國內(nèi)購買貨物時(shí)。同時(shí)還請(qǐng)運(yùn)輸公司給運(yùn)輸?shù)焦?。此時(shí)。運(yùn)費(fèi)計(jì)入貨物成本 記賬邏輯是一樣的, 只是你的業(yè)務(wù)是關(guān)稅計(jì)入貨物成本