你好,你能找到每個月的進項和銷項發(fā)生額嗎,核對一下。
請問下一般納稅人,應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅科目的作用是不是在結轉稅額的時候,銷項稅大于進項稅時就在貸方,要繳納稅金時,就結轉到未交增值稅科目,銷項稅小于進項稅時就在借方
就是銷項稅,進項稅,未交增值稅,轉入未交增值稅,前面一年多都沒有結轉,現(xiàn)在一下子結轉就發(fā)現(xiàn)不對,應該走哪個科目來調整南。
老師我想問個問題,一般納稅人結轉增值必須走轉出多交,轉出未交來結轉嗎?可不可以結轉時進項稅和銷項借貸方反做,有進項留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額1000貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額900應交稅費—未交增值100
1.每個月進項跟銷項都要結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)然后應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)再結轉到應交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結轉
老師,之前每個月增值稅沒有結轉,只是做了借應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,現(xiàn)在年底了,怎么把應交稅費銷項稅的結轉走,到哪個科目?
之前往服務器充值的100塊錢,現(xiàn)在公司準備注銷了,這筆錢扣完手續(xù)費退回員工99.86元,這筆錢不準備退回公司賬戶了,想做營業(yè)外支出,屬于營業(yè)外支出的哪一個子科目?
之前往服務器沖的100塊錢現(xiàn)在公司準備注銷了錢也取不出來了可以做營業(yè)外支出嗎?摘要要怎么寫?
老師第三題為什么不能合并為一項租賃啊?
購買的辦公桌椅5萬塊,可以直接計入管理費用嗎
老師您好,加油站贈送的給客戶水飲料紙巾是否視同銷售處理?贈送的這些水飲料取得了專票,怎么做賬務處理?
合同價款3萬,如果我們是小規(guī)模只能開具3%專票,是不是要開具29150.94才對,因為后續(xù)他們也是按照這個金額打款給我們(30000/1.06*1.03)
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師我發(fā)一個科目余額表,可以幫我在固定成本和變動成本表里面填一下嗎?我直接發(fā)你QQ郵箱
老師您好,公司要做出口業(yè)務,金屬結構制造業(yè),加幾個點才不會虧錢呢
請問如果社保應扣是100,實扣是80,記賬計提應計提80的,錯計提為100,應該如何沖減多計提的20呢?
老師,我們公司買了一個金蝶的ERP系統(tǒng),銀行轉賬付了10萬,請問怎么做賬
就是。那個當初進項,銷項,還有以前小規(guī)模轉一般納稅人,前面有些結轉了有些沒結轉,那不是要一個月一個查啊?
有沒有一個分錄就搞定的嘛,
前面太多了
小規(guī)模的這個不需要結轉到轉出未交增值稅里面,都結轉到營業(yè)外收入就可以啊,只需要結轉一般納稅人的就行。