那些直接計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,不需要視同銷(xiāo)售
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購(gòu)買(mǎi)禮品贈(zèng)送給客戶(hù),會(huì)計(jì)上做視同銷(xiāo)售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)了,銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷(xiāo)售額與會(huì)計(jì)上銷(xiāo)售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師您好!請(qǐng)問(wèn)送給客戶(hù)的商品,沒(méi)有開(kāi)到同一張發(fā)票上,視同銷(xiāo)售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開(kāi)票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤(rùn),在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師您好!我是一家房開(kāi)企業(yè),外購(gòu)了一批物資用作免費(fèi)贈(zèng)送給客戶(hù),在稅法上,購(gòu)進(jìn)的貨物應(yīng)視同銷(xiāo)售,繳納增值稅,贈(zèng)送的物資在會(huì)計(jì)分錄上作業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理,請(qǐng)問(wèn)這筆會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
我公司是商務(wù)服務(wù)業(yè),購(gòu)買(mǎi)了20000的水果等用于贈(zèng)送給客戶(hù),取得了發(fā)票,要視同系銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)整個(gè)賬務(wù)處理是怎么寫(xiě) 的?
老師你好,我單位購(gòu)進(jìn)一批手套,無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù),不是一次性贈(zèng)送的,每個(gè)月多少雙那種的,這種賬務(wù)處理怎么做?視同銷(xiāo)售的分錄
老師好,存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出,是不是一定要經(jīng)過(guò)入庫(kù)核算和出庫(kù)核算,才會(huì)有數(shù)量,成本金額出來(lái)?
老師應(yīng)收帳幾十萬(wàn)款已經(jīng)私戶(hù)收了,也用掉了,一直掛著,目前沒(méi)辦法走平破被查到會(huì)怎樣?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)假如本季度未超過(guò)三十萬(wàn)且開(kāi)具的都是普票,需要填減免表嗎。
老師好,我們進(jìn)貨上游給我們開(kāi)的發(fā)票是20贈(zèng)三,贈(zèng)的三個(gè)數(shù)量金額是零。老師,那我入庫(kù)的時(shí)候是單價(jià)。是不是得按總額除以23來(lái)算呢?
求小規(guī)模納稅人企稅稅率
上期多扣了員工個(gè)稅 3.52元 本期個(gè)稅我給減了3.52元,多扣時(shí)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫(xiě)
我們是沙場(chǎng),2024年有個(gè)生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡,后面通過(guò)法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務(wù)處理?
@董老師,對(duì)的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買(mǎi)的材料全部進(jìn)在產(chǎn)品
老師請(qǐng)問(wèn)給我們一個(gè)裝修項(xiàng)目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財(cái)務(wù)也不會(huì)外經(jīng)證和預(yù)繳稅款,能否讓開(kāi)成*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),總共不到七萬(wàn)
老師,我公司名下一輛車(chē)沒(méi)有簽合同租用,但產(chǎn)生的費(fèi)用我都做在賬里了,請(qǐng)問(wèn)這種我要怎么處理?要簽一個(gè)合同是不是還要在稅務(wù)報(bào)稅,我應(yīng)該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車(chē)