同學(xué)你好,增值稅的收入跟企業(yè)所得稅中的營(yíng)業(yè)收入是可以有差異的。

老師好,請(qǐng)問公司銷售產(chǎn)品已經(jīng)給客戶開票,但沒有收到客戶款項(xiàng),季度預(yù)繳企業(yè)所得稅這個(gè)銷售金額是算在內(nèi)的嗎?是不是不管有沒有收到款項(xiàng),只要開票就算營(yíng)業(yè)收入?
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬,那會(huì)計(jì)分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-庫(kù)存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說有88498.58元沒交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會(huì)計(jì)做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷售沒開票,就少收客戶貨款,不收稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報(bào)多少,銷項(xiàng)稅申報(bào)多少,反正稅局是針對(duì)企業(yè),沒要求客戶也補(bǔ)稅。
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,客戶買了3款產(chǎn)品,10月已付款,但是10月只發(fā)了2款產(chǎn)品,還有一款產(chǎn)品未發(fā)貨,所以都還沒開票(預(yù)計(jì)11月發(fā)貨并開票),請(qǐng)問一下,那這樣是不是要在10月確認(rèn)收入和銷項(xiàng)
老師,我們是房地產(chǎn)公司,我們1月開始預(yù)售,企業(yè)所得稅是季度繳納,但是預(yù)售的房子都沒開發(fā)票,有些只繳納了定金,有些貸款公積金的首付都還沒交,所以沒開發(fā)票,那我們應(yīng)不應(yīng)該算收入呢,目前我做的是預(yù)收賬款?
老師,請(qǐng)問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品,想要在今年開票并且結(jié)算,財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫(kù),然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,但是沒有確認(rèn)收入,實(shí)際也沒有跟客戶結(jié)算收款
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個(gè)怎么解釋?看不懂
請(qǐng)問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進(jìn)項(xiàng)票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報(bào)0退稅嗎,截止到什么時(shí)候要申報(bào)完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒有實(shí)際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個(gè)稅中的社保金額怎么填
老師您好,請(qǐng)問一下,我們九月產(chǎn)品入庫(kù)100件,總訂單是500件,當(dāng)月在產(chǎn)品按照完工進(jìn)度70%乘400等于280件,入庫(kù)加上暫估折算一共380件,相當(dāng)于還有余額120件,等10月份完工入庫(kù)300件,在產(chǎn)品折算100件,相當(dāng)于10月份入庫(kù)多少件呢?
老師,請(qǐng)問查賬的個(gè)體戶,人員申報(bào)工資有限制嗎?我有個(gè)個(gè)體戶,應(yīng)該有二三十個(gè)人
我們是外貿(mào)公司,供貨商有的是兩個(gè)省份的,那境內(nèi)貨源地怎么寫?
這道題的解題思路是什么?


這種差異包括給客戶預(yù)先開票了,但是貨物還沒有發(fā)出。
但你這種情況是貨物已經(jīng)轉(zhuǎn)移給客戶了,也已經(jīng)開票了,只是沒收到款項(xiàng),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,是需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的。