 
                            你好,你們是公司不交個(gè)人所得稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,我想問(wèn)一下我們是掛靠別人的公司做項(xiàng)目,就是個(gè)人薪金這一塊我沒(méi)有明白,我們是跨區(qū)需要預(yù)繳稅,扣了個(gè)人所得,我們勞務(wù)是分包給勞務(wù)公司了的,開(kāi)了稅票的,也沒(méi)在公司上個(gè)稅平臺(tái),這個(gè)稅金公司在匯算清繳以后是不是還退給我們呢。謝謝!
老師,你好咨詢一下我們公司是裝修公司,醫(yī)院的一個(gè)裝修項(xiàng)目我們公司沒(méi)有中標(biāo),中標(biāo)的是另外一家建筑公司,但是醫(yī)院卻讓我們做這個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目里面我們也是包工包料這種,現(xiàn)在醫(yī)院讓我們給中標(biāo)方開(kāi)發(fā)票,我們從中標(biāo)方處拿款,對(duì)方讓我們開(kāi)部分人工費(fèi)的勞務(wù)發(fā)票,但是又不是勞務(wù)派遣那種人工費(fèi),說(shuō)是勞務(wù)分包那種,但是他們的合同又寫了不得轉(zhuǎn)包,有點(diǎn)不明白,望老師解答疑惑
老師,咨詢一下,我們不是勞務(wù)公司,但做了一個(gè)項(xiàng)目,里面有勞務(wù)的東西,客戶必須要求我們開(kāi)“勞務(wù)費(fèi)”,稅務(wù)局這邊柜臺(tái)可以零時(shí)增加這個(gè)稅目。想確認(rèn)一下,我們公司開(kāi)具“勞務(wù)費(fèi)”的發(fā)票,應(yīng)該不涉及20%個(gè)人所得稅的事情吧?
甲方在桑植縣承包項(xiàng)目,臨時(shí)聘用我三個(gè)月勞務(wù)關(guān)系,每月按時(shí)發(fā)工資!發(fā)工資時(shí),需要我提供勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)勞務(wù)發(fā)票是以公司名義開(kāi),還是我個(gè)人名義開(kāi)。我在稅務(wù)局咨詢了一下,開(kāi)勞務(wù)費(fèi),20個(gè)點(diǎn),開(kāi)增值稅的話1個(gè)點(diǎn),我不是很懂,老師能為我解答一下嗎?
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個(gè)項(xiàng)目。我司跟項(xiàng)目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項(xiàng)目公司操作建筑機(jī)械,我司收項(xiàng)目公司勞務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)在項(xiàng)目公司要我司開(kāi)發(fā)票給他們,請(qǐng)問(wèn)我們是開(kāi)”勞務(wù)費(fèi)“項(xiàng)目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個(gè)人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請(qǐng)問(wèn)我們要幫他們報(bào)個(gè)稅嗎?如果報(bào)這個(gè)個(gè)稅是不是跟平時(shí)的工資個(gè)稅不一樣的,要報(bào)勞務(wù)方面的個(gè)稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來(lái),底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵完嗎,可以繼續(xù)開(kāi)銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無(wú)票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開(kāi)出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無(wú)票然后再正常做開(kāi)票的分路是么
老師,我想問(wèn)下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問(wèn);公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開(kāi)具發(fā)票和一大部分未開(kāi)票收入,按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅


如果是一般納稅人的話,就是正常的6%的增值稅和對(duì)應(yīng)的附加稅是吧
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利