您好,本月補發(fā)即可。上期期末應(yīng)付職工薪酬期末余額是10?
老師你好,請問12月的工資少發(fā)了,每月工資做的是借管理費用,貸其他應(yīng)付款,請問我賬面上怎么調(diào)整,匯算清繳要做調(diào)整嗎?
請問老師,上個月工資少發(fā)了10元怎么調(diào)整
4月按工資表發(fā)3月工資時,因公積金調(diào)整造成表格上的公積金少了10元,即是發(fā)多了員工10元,表格式上的公積金金額比實際少了10元,請問如何做賬務(wù)處理?
有個員工本月工資調(diào)整 原來是6000元/月,自10月9日調(diào)整為5800元/月,請問這工資該怎么算
老師:上月計提工資少了,次月怎么調(diào)整
老師:社保繳費基數(shù)高于繳費工資是合理的嗎?
房東給垃圾清運墊付的垃圾清運費 轉(zhuǎn)給房東 可以報工資么。還是這個賬怎么處理
我們給別人付的垃圾清運費用 是必須取得運輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個稅系統(tǒng)報工資可以嗎
我們給別人付的垃圾清運費用 是必須取得運輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個稅系統(tǒng)付可以嗎
老師,您好,我公司申請了多個軟著產(chǎn)品,后續(xù)準備申請高新,應(yīng)該是明年的事情了,目前我想問下會計做賬把已經(jīng)取得的軟著當(dāng)成無形資產(chǎn)去攤銷嗎,攤銷的時間和攤銷年限及價值是怎么確定呢,以后如果想作為無形資產(chǎn)完成實繳的話,該怎么操作呢
老師,這家公司有勞務(wù)資質(zhì)但是營業(yè)執(zhí)照好像沒有體現(xiàn),這個能開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請問 我們因為十一提前發(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請問我方公司掛靠對方建筑公司,對方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應(yīng)該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請了多個軟著產(chǎn)品,后續(xù)準備申請高新,應(yīng)該是明年的事情了,我想問下會計做賬當(dāng)成無形資產(chǎn)去攤銷的時間和攤銷年限及價值,以及后續(xù)作為無形資產(chǎn)完成實繳的流程
沒有余額,是上個月算應(yīng)發(fā)少算了
您好,那您應(yīng)當(dāng)補計提應(yīng)付職工薪酬,是少計提工資了
現(xiàn)在少發(fā)了10元跟工資表對不上了,咋調(diào)整呀
您好,工資計提錯誤
要怎么調(diào)整呢
您好,補計提損益,借成本費用貸應(yīng)付職工薪酬