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老師:上月計提工資少了,次月怎么調(diào)整

2024-08-28 18:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-28 18:27

如果上月工資計提少了,次月調(diào)整時,可在當(dāng)月工資總額中補(bǔ)足差額部分。確保調(diào)整符合公司政策及法律規(guī)定。建議與財務(wù)部門詳細(xì)核對,確保準(zhǔn)確無誤。

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快賬用戶6017 追問 2024-08-28 18:27

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-08-28 18:31

做分錄時,先確認(rèn)會計科目,然后記錄借方和貸方金額。比如,若需增加資產(chǎn),借方記入資產(chǎn)科目;若需減少費(fèi)用,貸方記入費(fèi)用科目。確保借貸平衡,即借方總額等于貸方總額。

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快賬用戶6017 追問 2024-08-28 18:51

老師:上月計提工資少了,次月怎么調(diào)整,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-08-28 18:53

上月計提少,次月補(bǔ)發(fā)差額。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款或應(yīng)付賬款。確保調(diào)整合規(guī),記錄清晰。

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如果上月工資計提少了,次月調(diào)整時,可在當(dāng)月工資總額中補(bǔ)足差額部分。確保調(diào)整符合公司政策及法律規(guī)定。建議與財務(wù)部門詳細(xì)核對,確保準(zhǔn)確無誤。
2024-08-28
你好,上月計提工資少了,次月補(bǔ)計提就是了。分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?
2024-08-28
您好,把原分錄紅沖,再做正確金額 的計提工資分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 是這么操作,但咱計提多少呀,這是利潤的減少,季度和年度申報有差異的話,系統(tǒng)會有風(fēng)險提示的
2025-02-19
學(xué)員您好借:利益分配- ,貸:銀行存款等等
2023-01-13
可以補(bǔ)計提的。 借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-07-13
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