你好,這個(gè)不在附表二里面填寫,在附表四本期一般項(xiàng)目加計(jì)扣除發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。
老師,你好!我們是餐飲企業(yè),購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額適用于加計(jì)扣除15%.老師,這個(gè)加計(jì)扣除的15%在申報(bào)表(二)里面哪里體現(xiàn)呢?
老師我是做餐飲行業(yè)的,之前申報(bào)的時(shí)候沒有選擇過加計(jì)15%的進(jìn)項(xiàng)稅額扣除,現(xiàn)在 2月份的申報(bào)能連同去年的進(jìn)銷加今年2個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)一起算總數(shù)加計(jì)15%扣除嗎
老師你好,請(qǐng)問我公司是個(gè)服務(wù)和銷售型企業(yè),適用于增值稅加計(jì)扣除15%,服務(wù)占全月銷售額的60%,那我的進(jìn)項(xiàng)是全部金額*15%加計(jì)扣除嗎
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師,我想問下就是我們公司符合加計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)15%,申報(bào)表附件四把之前月份未加計(jì)的放期初余額里面了,可用于后面抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)怎么做分錄,以后每個(gè)進(jìn)項(xiàng)可加計(jì)15%的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄?謝謝
老師您好,每個(gè)月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實(shí)收資本金有一部分打過來的時(shí)候沒有備注投資款 但是做到實(shí)收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請(qǐng)問社保繳費(fèi)在每個(gè)月的幾號(hào)
老師,你好,增值稅申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫增值稅嗎?附加稅需要填寫嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒有報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢在期間費(fèi)用明細(xì)里面,填在哪一欄???
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)要過戶時(shí)需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項(xiàng)稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)以后,怎么到增值稅申報(bào)表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅沒有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過來的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)表在哪里下載?