你好現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除10%。

老師你好,我們公司是做信息技術(shù)服務(wù)類的,請(qǐng)問(wèn)我們適用增值稅加計(jì)扣除15%還是增值稅加計(jì)扣除10%?去年10—12月我們加計(jì)扣除了15%怎么辦?
老師,快遞服務(wù)行業(yè)增值稅加計(jì)扣除比例是10還是15%?
老師生產(chǎn)性服務(wù)是加計(jì)扣除10還是15
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除是10還是15%
老師,要做加計(jì)扣除,無(wú)人機(jī)航拍屬于服務(wù)業(yè)的現(xiàn)代服務(wù)還是生化服務(wù)?選擇5%還是10%的加計(jì)扣除
老師,技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)7000元,這個(gè)報(bào)銷需要合同協(xié)議嗎?
你好老師,電商企業(yè)第三方平臺(tái)收到錢(qián)就要確認(rèn)收入嗎?客戶充值1000贈(zèng)送100這種怎么做賬務(wù)處理?
@樸老師,請(qǐng)教下公司在私人手里面買(mǎi)了一個(gè)工程車(chē)輛,但是只有個(gè)轉(zhuǎn)賬手續(xù),后面沒(méi)有任何附件,這樣一般需要什么資料作為完善;如果補(bǔ)充不了資料,是不是只有納稅調(diào)增,然后把賬務(wù)沖回,掛在個(gè)人頭上做往來(lái)?往來(lái)后面也沒(méi)有附件這樣風(fēng)險(xiǎn)大不大。
老師您好。今年三季度企業(yè)所得稅預(yù)報(bào)時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)“應(yīng)付職工薪酬”,其中包含勞務(wù)派遣的嗎?我們付對(duì)方費(fèi)用時(shí)有收到勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)發(fā)票的,我們也未為此部分人申報(bào)個(gè)稅
小規(guī)模一個(gè)季度45萬(wàn)是累積算,還沒(méi)個(gè)月都不超15萬(wàn)呢?
老師,電商平臺(tái)推送給稅務(wù)局的數(shù)據(jù),是含稅的還是不含稅的呀?
處置固定資產(chǎn)怎么做賬
老師,新企業(yè)所得稅已計(jì)入成本的包括1月份支付上年12月份社保嗎?
老師,對(duì)公有單位給公司轉(zhuǎn)款,這樣需不需要什么附件完善轉(zhuǎn)賬手續(xù),還是直接掛往來(lái)不管他!
老師,這種情況怎么處理?

