你好,不包含勞務(wù)派遣的,這個(gè)是勞務(wù)派遣公司填寫(xiě)用工企業(yè)不填寫(xiě)

你好老師,我是勞務(wù)派遣公司,每個(gè)月都要安排相當(dāng)多的臨時(shí)工完成公司承接的業(yè)務(wù)。我們按照工資表發(fā)放相關(guān)人員工資,并按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)個(gè)稅。這部分勞務(wù)人員的工資入賬是直接記費(fèi)用還是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算?
老師,我們是做環(huán)境服務(wù)的,我們的人員分為兩個(gè)部分,一部分走應(yīng)付職工薪酬,一部分是勞務(wù)派遣,那在季度報(bào)企業(yè)所得稅表的時(shí)候填從業(yè)人數(shù)應(yīng)該填哪部分那
我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員,每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi),收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票后,可以入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/人工成本,同時(shí)過(guò)應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目是嗎
我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員,每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi),收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票后,可以入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/對(duì)外銷(xiāo)售成本/人工成本,同時(shí)過(guò)應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目是嗎
老師是你好,請(qǐng)問(wèn)一下在22年11月時(shí)發(fā)生了一筆計(jì)提勞務(wù)費(fèi)15075,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 15075 貸:應(yīng)職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)13500 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1575 。但一直沒(méi)有付勞務(wù)費(fèi),也沒(méi)收到勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票。所以年度所得稅匯算時(shí)調(diào)增了15075.今年發(fā)生銷(xiāo)售退回,重開(kāi)發(fā)票勞務(wù)費(fèi)這部分不需要我們發(fā)放。應(yīng)該怎么做賬?
自己公司開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以全額抵扣嗎,具體條文
小規(guī)模納稅人如何計(jì)算企業(yè)所得稅,有什么優(yōu)惠政策
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒(méi)開(kāi)票都會(huì)同步到稅局?
郭老師,小規(guī)模公司綁定網(wǎng)站,開(kāi)票收入季度小于30萬(wàn),實(shí)際收入多于30萬(wàn),按開(kāi)票算收入可以嗎
我們是水樂(lè)園的,開(kāi)業(yè)進(jìn)了一批售賣(mài)庫(kù)存商品,現(xiàn)在要把這一塊分包出去,得把這一批庫(kù)存商品處理,1我們打包整體賣(mài)出去,開(kāi)發(fā)票給他,他把錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),又接近20多萬(wàn)的貨,估計(jì)對(duì)方不愿意一次性都這么多少!2我們簽合同的時(shí)候,附加條件讓他代賣(mài)我們的庫(kù)存商品,他已分成的模式把進(jìn)價(jià)反還給我們公司,我們已收到的錢(qián),做收入報(bào)稅,平庫(kù)存,老師給個(gè)聯(lián)系,
老師好!小規(guī)模老板收到短信說(shuō)10月份未完成社保費(fèi)申報(bào)繳納?她這個(gè)公司都沒(méi)開(kāi)通社保戶呢?
老師 虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的金額在1萬(wàn)一下 這里的金額1萬(wàn)元是指 專用發(fā)票上的哪個(gè)金額(不含稅金額 稅額 價(jià)稅合計(jì))
請(qǐng)問(wèn)一下老師,報(bào)今年第三季度的報(bào)表時(shí),要填已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包不包括五險(xiǎn)一金里的單位部分的???謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎


好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快