從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

老師,我們是做環(huán)境服務(wù)的,我們的人員分為兩個部分,一部分走應(yīng)付職工薪酬,一部分是勞務(wù)派遣,那在季度報企業(yè)所得稅表的時候填從業(yè)人數(shù)應(yīng)該填哪部分那
老師你好,我想問一下企業(yè)所得稅申報問題,我們是季報,申報表季末人數(shù)那里怎么填?因為我們是勞務(wù)公司,勞務(wù)人員隨時都在離職,12月份公司發(fā)放的員工工資其中一部分人的工資是一季度的,他們已在一季度解除了合同,那季末人數(shù)包括他們嗎
老師,計提工會經(jīng)費的時候,勞務(wù)派遣部分和集團(tuán)本部人員的部分是計入管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本?兩者一樣嗎?我們現(xiàn)在勞務(wù)派遣的人員,其中有藝術(shù)團(tuán)。做工資的時候計入主營業(yè)務(wù)成本,那計提工會經(jīng)費的話計入哪個科目核算?
我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員,每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費,收到對方開具的發(fā)票后,可以入主營業(yè)務(wù)成本/人工成本,同時過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個科目是嗎
老師就是我們匯算企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,應(yīng)付職工薪酬里面是包含公司承擔(dān)的那一部分還是包含個人承擔(dān)的哪一部分,還是兩者都包含
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
就是我應(yīng)該把走應(yīng)付職工薪酬的人數(shù)和勞務(wù)派遣的人數(shù)都填上就可以了是嗎
你好 是的 是這么做的
老師我在每個季度填報人數(shù)的時候只填了應(yīng)付職工薪酬的人數(shù),現(xiàn)在能更正嗎
修改不了 第四季度改正就可以
那會影響年度匯算清繳嗎
不影響的 你可以正常做
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快