對(duì)方認(rèn)證了發(fā)票,就需要對(duì)方開紅字發(fā)票信息表,對(duì)方不用退回來了
對(duì)方認(rèn)證了發(fā)票,還需要寄回來?這樣情況紅字信息表是誰(shuí)開?
發(fā)票沖紅時(shí),購(gòu)買方填寫紅字信息表,但已經(jīng)認(rèn)證了,需要把票寄回來嗎,還是只用寄紅字信息表就行
采購(gòu)方把開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表寄過來了,我這邊開好了負(fù)數(shù)發(fā)票寄給對(duì)方,采購(gòu)方寄來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表還要寄還給采購(gòu)方嗎
開出去的專票,對(duì)方認(rèn)證了,開了紅字信息表,原票還需要寄回不
我開出發(fā)票,已經(jīng)跨月認(rèn)證了,對(duì)方要紅沖,對(duì)方開紅字信息表,對(duì)方要寄回發(fā)票嗎,我開出了后要寄出嗎
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬開票,1萬未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
要是認(rèn)證了,沒有抵扣也是這樣處理?
如果對(duì)方還沒做賬的話,就把發(fā)票給你們寄回來。
對(duì)方認(rèn)證了,是不是就抵扣了嗎
對(duì),一般認(rèn)證了就已經(jīng)抵扣了。
那紅字信息表是對(duì)方開?
對(duì),對(duì)方認(rèn)證了對(duì)方開紅字發(fā)票信息表。
認(rèn)證了是不是就抵扣的意思?
對(duì),其實(shí)這兩個(gè)就是一個(gè)意思。