你好,沒有變化,是不需要發(fā)送申報。
個人申報的時候,人員信息報送,如果手機不是實名認證的,是報送不了的對嗎?
申報個稅時,如果人員不增加,還需要發(fā)送人員信息嗎
財務為員工申報個稅,新公司成立第一個月,申報時需要先添加人員信息,附加扣除這些信息需要填嗎?還是員工自己在個人app里設置
老師,個稅申報的時候如果之前已經(jīng)申報過的是不是不用人員信息采集,直接報送后綜合所得-工資薪金填寫-稅款計算-報表報送-稅款繳納???沒有申報過的新員工才需要人員信息采集呢?企業(yè)申報的個稅是員工承擔部分還是單位承擔部分呢
老師,收到了一張勞務發(fā)票,備注信息欄要求我方為他代扣個稅,請問添加這個人信息的時候需要做人員信息采集報送之后才能做代扣申報嗎?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
那人員信息是不是只發(fā)送增加的,減少的怎么處理
如果減少了,也是要包送一下的
如何操作
把離職員工的狀態(tài)改成非正常就行。
那減少的員工不改成非正常,會有影響嗎
如果不改成非正常的話,你不申報納稅也沒事