您好 生產(chǎn)出口退稅的退稅額是直接退公帳戶
請問老師,我們公司有出口業(yè)務(wù),之前的會計計算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷應(yīng)交增值稅的部分就會形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷項稅嗎
請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來計算當(dāng)月實際繳納的增值稅,這樣理解對嗎
老師,我想問一下,生產(chǎn)出口退稅的退稅額是直接退公帳戶還是退在抵增值稅的?因為以前沒弄過這業(yè)務(wù),不太理解,謝謝
老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
你好老師!咨詢一下,我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批產(chǎn)品,因為質(zhì)量問題退回產(chǎn)品,退回時交了進口關(guān)稅和增值稅,這賬務(wù)怎么處理,進口增值稅可以抵嗎?謝謝
老師,很久之前財務(wù)做賬,借:應(yīng)收142500,貸:主營業(yè)務(wù)收入12610.62,銷項稅額:1639.38,這筆的發(fā)票作廢了,但是沒入作廢賬,現(xiàn)在更正怎么做分錄呀
老師您好,確認遞延收益為收入,需要哪些附件資料,確認的會計分錄是?
老師,你好,報表中的在建工程如何入賬?老板要把未結(jié)算的工程款,可以放在在建工程中嗎?
老師,個稅申報和所得稅申報不一致怎么處理啊,剛專管員發(fā)的,指導(dǎo)一下
生產(chǎn)型和外貿(mào)企業(yè)適應(yīng)出口退稅率是否一致?
老師請問一下,購買手機送客戶賬務(wù)怎么處理呀?
老師,你好。我司是制造業(yè),購買供應(yīng)商膠帶,規(guī)格是1200mm*200m,但是我們領(lǐng)料是比如320mm*200m 3個,還剩尾料60mm*200m。如果尾料這個不能用,是怎么分攤它的費用呢?
老師好~想咨詢下,社保新基數(shù)出來了~這個賬上怎么處理,比較好?
老師請問企業(yè)2024年社保人數(shù) 個稅人數(shù) 工資總額,等這些數(shù)據(jù) 怎么填寫,已哪個報表為依據(jù),或者怎么計算的。謝謝。好像是要填殘保金要
如果和上游公司明面上沒有產(chǎn)生發(fā)票,那么把工程轉(zhuǎn)包出去和下游公司要不要開發(fā)票
這樣的是嗎?那跟增值稅報表沒相關(guān)的是嗎?我還是按照原來該怎么申報就怎么申報增值稅是吧?不用填什么關(guān)于出口退稅或者出口銷售額在申報表里面?是嗎
申報表要填的啊 只是稅金退到對公賬戶
是主表的(三)免抵退辦法出口銷售額就填寫我開出的出口銷售額是嗎
出口軟件里面也要填寫數(shù)據(jù) 申報表主表也要填寫 還有附表二
那是先申報增值稅還是出口?有關(guān)系的嗎
先申報出口 生成文件 導(dǎo)入增值稅申報系統(tǒng)
好,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問