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老師,個稅申報和所得稅申報不一致怎么處理啊,剛專管員發(fā)的,指導一下

老師,個稅申報和所得稅申報不一致怎么處理啊,剛專管員發(fā)的,指導一下
2025-09-22 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-22 14:57

先明確差異數(shù)據(jù),再分析是收入口徑、時間性還是錄入錯誤導致。若口徑差異,正常稅會差異備資料;時間差異做好納稅調(diào)整;錄入錯誤則更正申報。最后書面反饋專管員并提交資料,后續(xù)加強數(shù)據(jù)核對。

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快賬用戶8111 追問 2025-09-22 15:14

老師23年全年計提工資有1321628.68元,23年實際申報個稅1039747.28元,實際在2023年實際支付也只有1039747.28元,

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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:15

你們不是按收付實現(xiàn)制來申報的嗎

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快賬用戶8111 追問 2025-09-22 15:18

是啊,支付多少就申報的多少,有拖欠沒發(fā)的工資就沒有申報的

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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:19

那你匯算清繳之前沒發(fā)的你得調(diào)增呀 你沒有調(diào)增吧

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快賬用戶8111 追問 2025-09-22 15:25

老師是說填這個表的時候嗎,這幾個數(shù)據(jù)應該怎么填啊,實際業(yè)務我什么發(fā)了

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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:26

就是職工薪酬那個表計提了沒發(fā)的你得調(diào)增 賬上沖減了沒發(fā)的

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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:27

你要是不想調(diào)增并且是真實的工資就要匯算清繳之前發(fā)完才可以

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快賬用戶8111 追問 2025-09-22 15:27

匯算的時候

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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:28

就是職工薪酬那個表計提了沒發(fā)的調(diào)增

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快賬用戶8111 追問 2025-09-22 15:30

匯算之前就是24年1-5月一共發(fā)了47萬,想著匯算差額有28萬遠超就沒做調(diào)增,這樣是不是不對啊

匯算之前就是24年1-5月一共發(fā)了47萬,想著匯算差額有28萬遠超就沒做調(diào)增,這樣是不是不對啊
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齊紅老師 解答 2025-09-22 15:31

是的 沒發(fā)的肯定要調(diào)增的哦

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相關問題討論
你好,如果是一般納稅人,一般計稅的13%銷售貨物,在這里面填寫,就是會導致你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024-07-12
那個很正常的,稅務和會計做賬本身就存在差異
2024-10-11
你好,這個沒有關系的,應交稅費有余額就行,在借方有余額他可以留著以后抵扣。
2023-04-06
你好; 之前i有什么發(fā)票不允許抵扣; 你 轉出了? 開了紅字信息表沒有 ??
2023-07-12
你好,你申報給稅務局的財務報表截圖看一下下面這個就是嗎?上面這個兩個都是一樣的。
2023-10-19
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