先明確差異數(shù)據(jù),再分析是收入口徑、時間性還是錄入錯誤導致。若口徑差異,正常稅會差異備資料;時間差異做好納稅調(diào)整;錄入錯誤則更正申報。最后書面反饋專管員并提交資料,后續(xù)加強數(shù)據(jù)核對。
老師,我想問下,個稅申報人數(shù)和社保申報人數(shù)不一致,這個怎么處理呀
老師,請教一下,專管員稅務系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報收入是一樣的?。≡趺炊惥謺葘Σ徽D??這個問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師,請教一下,專管員稅務系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報收入是一樣的??!怎么稅局會比對不正常呢?這個問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師好,之前公司在申報員工個稅時,填報信息錯誤,導致多繳了稅金,后來更正申報,覺得再去稅局辦退稅又太麻煩沒去,導致現(xiàn)在繳稅金額和申報記錄不一致,請問賬務怎么處理
你好老師,管理員剛給我發(fā)了一張圖片,說已申報未申請退稅,這是指的什么意思,是個人所得稅匯算,員工自己操作退稅的那個嗎
還是正常做賬,如果他現(xiàn)在開的話
提供建筑勞務個體戶的一般納稅能不能適用簡易計稅?
開辦費包括哪些費用?
老師您好,給客戶的質量賠償款,要給的客戶施工人員的個人卡賬戶,可以對公付款,備注質量賠償款嗎
長期待攤費用可以首月不攤銷,次月攤銷嗎
去年的費用發(fā)票現(xiàn)在才回來,9000多,可以用嗎
員工餐是怎么操作會計實務
董孝彬老師,你好,前期公司沒有給餐飲公司開票,我統(tǒng)計了不到一個月的銷售額還比較大,怎么開票然后不升級為一般納稅人呢
老師,我們公司股東銀行賬戶因涉訴案件凍結了,然后往該公司注資的時候,他找別人代他往公司賬戶打錢,但是沒有備注寫注冊資本金 能計入實收資本嗎?
老師好,注銷公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師23年全年計提工資有1321628.68元,23年實際申報個稅1039747.28元,實際在2023年實際支付也只有1039747.28元,
你們不是按收付實現(xiàn)制來申報的嗎
是啊,支付多少就申報的多少,有拖欠沒發(fā)的工資就沒有申報的
那你匯算清繳之前沒發(fā)的你得調(diào)增呀 你沒有調(diào)增吧
老師是說填這個表的時候嗎,這幾個數(shù)據(jù)應該怎么填啊,實際業(yè)務我什么發(fā)了
就是職工薪酬那個表計提了沒發(fā)的你得調(diào)增 賬上沖減了沒發(fā)的
你要是不想調(diào)增并且是真實的工資就要匯算清繳之前發(fā)完才可以
匯算的時候
就是職工薪酬那個表計提了沒發(fā)的調(diào)增
匯算之前就是24年1-5月一共發(fā)了47萬,想著匯算差額有28萬遠超就沒做調(diào)增,這樣是不是不對啊
是的 沒發(fā)的肯定要調(diào)增的哦