按小規(guī)模納稅人規(guī)則開票:以 1% 征收率開普票(或代開 / 自開 1% 專票),正常申報。 核心:控制連續(xù) 12 個月(或 4 個季度)累計銷售額不超 500 萬元,避免觸發(fā)強(qiáng)制升級一般納稅人;若快達(dá)標(biāo),可合理規(guī)劃業(yè)務(wù)節(jié)奏(需保證真實)。 注意:不可隱瞞收入違規(guī)避稅,自愿申請一般納稅人后通常不能轉(zhuǎn)回。
各位請問一下小規(guī)模納稅人連續(xù)12個月開票超過500萬,超了一萬塊錢,稅務(wù)通知要升為一般納稅人,因為我們公司勞務(wù)公司,前期活比較多超了,但后面幾個月可能都沒啥工程,也不涉及開票,我可不可以不轉(zhuǎn)一般納稅人,我怎么才能不轉(zhuǎn)為一般納稅人呢?老師謝謝
老師你好,我是一般納稅人,我存入銀行3萬,然后用這筆又支付了一家公司的貨款,然后對方開給我專用發(fā)票。這兩筆分錄我該怎么做?那專票的話呢,我還沒有抵扣,因為我還沒有開通發(fā)票系統(tǒng)。
老師,你好,我想請問下,我司是新成立的公司,暫時是小規(guī)模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會升一般納稅人,肯定超過500萬銷售額,這樣的話,我現(xiàn)在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來抵扣?如何界定?我現(xiàn)在是不是能有專票就要專票比較好?
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級為一般納稅人了?,F(xiàn)在老板說可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個就是,500萬這個年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因為我家現(xiàn)在開票已經(jīng)達(dá)不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開票,但每個月給我們對公打錢。
老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
個稅逾期申報了,是否要交罰款,能在稅務(wù)系統(tǒng)里查看嗎?
我司買的二手資產(chǎn),銷售方已計提完了,我司買固定這個固定資產(chǎn)還能計提折舊嗎?
老師您好 小規(guī)模出口額連續(xù)四個季度超500W會被升一般納稅人嗎
社保的基數(shù)是不是每年固定幾月份會上調(diào)?
小型微利企業(yè) 第一季度銷售收入37874318.56元 利潤總額323105.97元 所得稅費用16155.3元 第二季度銷售收入40577525.26元 利潤總額407148.44元 所得稅費用20357.42元 專管員說第一季度跟第二季度,所得稅系統(tǒng)匹配異常,要每個季度的應(yīng)納稅所得稅率相減大于百分0.1,請問我是小微企業(yè),是每個季度的所得稅費用(也就是利潤總額×百分5)÷本季度的營業(yè)收入么?
老師我單位是紅十字會,接受捐贈捐贈款項及物資怎么判斷需不需要用委托代理資產(chǎn)科目呢。我之前都是做限定性收入但是審計老師說錯了要做委托代理資產(chǎn)
采購,已入庫,發(fā)票未到,怎么做分錄
同一個人在同一家公司,可不可以既做職工薪酬,又簽勞務(wù)合同
委托出口退稅企業(yè),受托方是一達(dá)通,一達(dá)通收到退稅款,然后支付給我們公司,到時我們公司沒有給這筆退稅款開票,我們要怎樣入賬?
小規(guī)模納稅人可以開幾個點的專票?
那每月的銷售多少開多少嗎
對的 銷售多少開多少
每個月有幾十萬的銷售呢,這家是小規(guī)模,怎么開票呢
這么多?按百分之一開就行了
那得交多少錢的稅啊
那這個沒辦法 得按實際業(yè)務(wù)來做 該交就交
公司跟下面的餐飲門店開票
這個得按實際業(yè)務(wù)來做的 和公戶一致才行
也是按銷售多少來開票嗎
按各自的收入來開的