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老師你好,我是一般納稅人,我存入銀行3萬,然后用這筆又支付了一家公司的貨款,然后對方開給我專用發(fā)票。這兩筆分錄我該怎么做?那專票的話呢,我還沒有抵扣,因為我還沒有開通發(fā)票系統(tǒng)。

2022-01-15 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-15 11:23

你好 借銀行存款 貸其他應付款 借庫存商品 應交稅費應交增值稅(待認證進項稅額) 貸銀行存款

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快賬用戶7563 追問 2022-01-15 11:29

開始的時候借了一筆3萬,現(xiàn)在我存入了3萬,我想歸還股東這個筆賬,然后就支付這家公司3萬。

開始的時候借了一筆3萬,現(xiàn)在我存入了3萬,我想歸還股東這個筆賬,然后就支付這家公司3萬。
開始的時候借了一筆3萬,現(xiàn)在我存入了3萬,我想歸還股東這個筆賬,然后就支付這家公司3萬。
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快賬用戶7563 追問 2022-01-15 11:30

我就做了這三筆分錄進去。

我就做了這三筆分錄進去。
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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:30

誰的錢存了3萬?你這3萬是要歸還還是支付貨款

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快賬用戶7563 追問 2022-01-15 11:30

這個錢是法人存進去的。

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快賬用戶7563 追問 2022-01-15 11:31

公賬沒有錢了,我存了3萬,用這3萬去支付另外一家公司的費用,我這個購入設備的話是進項發(fā)票,我可以不寫這個分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:34

你好 借銀行存款 貸其他應付款 借庫存商品 應交稅費應交增值稅(待認證進項稅額) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:34

按照我上面寫的分錄

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快賬用戶7563 追問 2022-01-15 11:38

老師你好,這樣子的他10月11月呢,一起給了兩張發(fā)票給我,是6萬是現(xiàn)金去支付,那這個分錄又怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 13:21

借庫存商品 進項稅額 貸現(xiàn)金

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快賬用戶7563 追問 2022-01-15 13:23

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-15 13:24

不客氣祝您學習愉快!

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你好 借銀行存款 貸其他應付款 借庫存商品 應交稅費應交增值稅(待認證進項稅額) 貸銀行存款
2022-01-15
同學你好 計入費用就可以了
2022-01-10
您好,其實等于說,你最后不管怎么樣,都是做銷售退回的
2023-07-13
可以的,可以入賬的,專票可以抵扣
2021-09-18
同學,你好。對方先開票給我,但我還沒有付款,這個怎么做分錄?貸:應付賬款 2.還有我銀行戶收了對方款,沒有開票的,后面都不會開票的,我這個又是怎么做分錄? 計入主營業(yè)務收入{無票收入}3.我先付款給對方,但是對方還沒開票的,這個怎么做分錄?借:預付賬款
2021-07-05
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