直接一次性領(lǐng)用計入生產(chǎn)成本-材料費,不需要核算那個尾料的成本
老師好,我們是建筑公司一般計稅山東分公司,項目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標 采購 施工 ,具體財務(wù)不是很清楚,現(xiàn)在有這么個問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設(shè)單位簽訂棚戶區(qū)改造項目,老師領(lǐng)導問我,在材料采購環(huán)節(jié),關(guān)于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應(yīng)商給2公司開票,我1掌握這個成本,關(guān)于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財務(wù)對接,怎樣明確這個責任,這個把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費給2公司。我財務(wù)注意那塊老師能給詳細說說嗎?怎么給領(lǐng)導匯報
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個200萬的酒店裝飾裝修項目,施工隊是外包的,但材料我們負責采購,因為公司也是今年3月份成立的,現(xiàn)在辦公室里的人及項目經(jīng)理加起來也就10個人左右,老板找的親戚做倉管,但他沒有這方面的經(jīng)驗,還發(fā)牢騷說沒經(jīng)驗,出納自己定位她是成本會計,她用的是手動表格的辦法,都一個多星期也沒有弄出來入庫單和出庫單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進銷存軟件并指導倉管員應(yīng)該工作效率就提高了吧?但這部分成本現(xiàn)在老板不一定出,他說明年還有上億的大項目,那么我想是不是有必要進銷存軟件呢?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)——電商服裝行業(yè),23年3月成立并建賬,某些供應(yīng)商應(yīng)付賬款建賬初期有從其他公司轉(zhuǎn)過來余額。供應(yīng)商結(jié)賬方式有以下情況: 1、月結(jié),有對賬單,但年份久的資料可能找不到,其中有用自購面料抵貨款情況,且面料一直賬實不符。 2、預付+尾款結(jié)賬方式,沒有對賬單,有預付款取消抵扣其他貨款情況,且周期長2~3個月左右,商品部一直在管理但沒有登記明細。 3、零星購買,有預付也有已入庫為付款的情況,都沒有對賬單。 我是剛接手且是小白,老板讓我核對賬套內(nèi)應(yīng)付賬款的余額和實際余額是否有差異~~經(jīng)過咨詢老同事,表示她們曾經(jīng)嘗試過核對,但也從來對不出一個結(jié)果。 想請教老師: 1、這種復雜且原始憑證不全的情況是否有辦法核對? 2、如果可以,我需要讓她們提供哪些資料? 3、核對步驟大概是怎樣?
老師,你好。我司是制造業(yè),購買供應(yīng)商膠帶,規(guī)格是1200mm*200m,但是我們領(lǐng)料是比如320mm*200m 3個,還剩尾料60mm*200m。如果尾料這個不能用,是怎么分攤它的費用呢?
老師好,注銷公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務(wù)局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過來嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來給對方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫存款來源,里面沒有存現(xiàn)金這一項,就選了銷售貨物所得,這個應(yīng)該沒事吧
怎么知道當月有已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢到
個體戶注銷,升級為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計稅取的的進項,進項已經(jīng)抵扣過了,東西還在庫里,就是庫存商品有剩40來萬,今年做的是簡易計稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問下我們將使用過的二手車無償提供給個人,已經(jīng)辦理過戶手續(xù),約定我們收不到該車輛的款項,不過我們需要視同銷售,這樣我們提供車輛評估報告,在下個月申報增值稅的時候填報未票收入,這樣的話產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說這部分稅額是單獨進行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過二手市場賣的車,現(xiàn)在的問題是:增值稅報表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車的收入,這個正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報表里的收入嗎
老師,他計提電費,借管理費用,帶主營業(yè)務(wù)成本,重回的時候是不是做主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費用。重新入賬,,借管理費用,,帶銀行存款,
老師,對公賬戶上的錢是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢出來可以嗎
一次性領(lǐng)用是計入到哪個產(chǎn)成品領(lǐng)用的呢?是當時320*200,這個領(lǐng)用的同款產(chǎn)成品的成本里嗎
意思是領(lǐng)用的規(guī)格1200mm*200m全部計入成本,因為尾料沒有價值
價格我們有辦法算出來。意思是說這個尾料如果不能用了,就當作損耗嗎?
是的,就是那個意思的
那是也要直接作領(lǐng)料出庫嗎,還是要怎么做損耗呢
直接作領(lǐng)料出庫就行了
但是比如我們每個產(chǎn)成品有做BOM表,比如A產(chǎn)成品領(lǐng)用原材料是310*200,但是我們實際領(lǐng)用是310*200再加一個尾料60*200,那這樣領(lǐng)料不是變多了嗎,這樣不就是超額領(lǐng)料嗎?
那個尾料不是沒有價值了?為啥你還再次領(lǐng)料呢?
對,就是說沒有價值了。
沒有價值再次領(lǐng)用不管那個尾料了
不領(lǐng)出來,不是一直在庫存上嗎?
那個是廢品,直接報廢處理掉就行
要做出庫領(lǐng)料嗎?不能做出庫,庫存上一直有啊?
領(lǐng)料是生產(chǎn)才領(lǐng)用,報廢不需要辦理領(lǐng)料,直接弄個報廢清單。意思是廢料你們也重新辦理了入庫?
一整支買來是1200*200,1卷入庫,切成380*200,3卷,剩下的尾料60*200,1卷。入庫入進去了,不領(lǐng)出來,庫存上一直掛著啊
沒用了直接報廢的時候處理,或者銷售出去才出庫
報廢的時侯,直接做分錄,但是庫存不領(lǐng)出來一直在啊。
后邊附上領(lǐng)用的單子就行