 
                            你好,這個(gè)月你就給他填寫零下一個(gè)月再給他扣除之后再填寫。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,在所得稅匯算清繳中職工薪酬那里,是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬—工資,貸方累計(jì)數(shù)填寫對(duì)嗎?這個(gè)數(shù)正常應(yīng)該跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)的金額相同,但是我有一個(gè)月再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候(本期基本養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn))忘記填寫,導(dǎo)致最后這個(gè)差異是5000多元,這個(gè)有沒有影響?
這個(gè)月養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)差 申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),保險(xiǎn)那一欄是不允許填負(fù)數(shù)的,但是有些職工退回來的調(diào)差比交出去的多 所以導(dǎo)致負(fù)數(shù),我填個(gè)稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
這個(gè)月養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)差申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),保險(xiǎn)那一欄是不允許填負(fù)數(shù)的,但是有些職工退回來的調(diào)差比交出去的多所以導(dǎo)致負(fù)數(shù),我填個(gè)稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?(這個(gè)人員下個(gè)月就要做減少了)
老師,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請(qǐng)如實(shí)申報(bào)等字樣”,我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫這個(gè)工資總額
每年7月份進(jìn)行保險(xiǎn)調(diào)差 申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該把調(diào)差的保險(xiǎn)歸到保險(xiǎn)里面 可是有的保險(xiǎn)歸進(jìn)去是負(fù)數(shù) 個(gè)稅系統(tǒng)不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù) 這種情況應(yīng)該怎么申報(bào)
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社保基數(shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問;公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實(shí)際經(jīng)營情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅


下個(gè)月這個(gè)人就不在崗了,這個(gè)月他的應(yīng)領(lǐng)工資就是0,只是暫時(shí)幫他交的保險(xiǎn) 其實(shí)不申報(bào)他的也可以吧
你好,那你應(yīng)該修改上一個(gè)月的更正申報(bào)。
知道了 謝謝
不用客氣,工作愉快。