你好,正常的,對(duì)方確認(rèn)收貨了就可以開發(fā)票,應(yīng)該是以開發(fā)票的來結(jié)算 具體的你們可以自己協(xié)商。
老師現(xiàn)在有個(gè)頭痛的問題,這個(gè)發(fā)票是8月開出去的現(xiàn)在客戶不和我們簽合同了這個(gè)月把發(fā)票拿回來了這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢!8月做了一個(gè)應(yīng)收還沒有結(jié)賬。
老師我們這個(gè)月變成了小微企業(yè)的一般納稅人 但是有一個(gè)客戶之前8月份給我們轉(zhuǎn)了15萬!8月給她開票是小規(guī)模納稅 這個(gè)月他接觸協(xié)議了 得把款退給他 然后我按之前1的票給她開的紅色普票 這個(gè)月我們是一般納稅人 我還用作廢 重新開嗎
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),8月份來了一個(gè)新客戶,跟客戶簽訂合同是規(guī)定月結(jié)60天。8月31號(hào),已經(jīng)按照規(guī)定給客戶發(fā)完貨了,但是我有個(gè)疑問,我的開票應(yīng)該在8月份開還是11月份開? 這個(gè)月結(jié)60天對(duì)開票有影響嗎?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
回答的不理解,語句都讀不通順,不知道您說什么意思!請(qǐng)重新解答,謝謝
正常的情況下對(duì)方確認(rèn)收貨了你們就可以開發(fā)票。
比如你貨物給對(duì)方,對(duì)方確認(rèn)收貨了,你就可以給他開發(fā)票啦。
這個(gè)結(jié)算60天,應(yīng)該是以你們開了發(fā)票之后的60天,對(duì)方給你們付款。
可是現(xiàn)在客戶跟我說要我們11月份再開票,我就不明白了
這個(gè)你們自己協(xié)商就可以 也就是你們開了發(fā)票,對(duì)方再付款。
所以您的意思是,這事是可以協(xié)商的,不是死板的?雖然按照規(guī)定應(yīng)該是客戶收了貨,我就要開票,但是實(shí)務(wù)中卻不一定是這樣的?
對(duì)的,可以這么理解的。
那么按照實(shí)務(wù)中這種可以協(xié)商的情況,在稅務(wù)上會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?畢竟規(guī)定可不是這樣要求的
你好,對(duì)方確認(rèn)收貨了,你們就應(yīng)該做無票收入,即使沒有開發(fā)票也應(yīng)該做收入的。
我能不能不做無票收入,還是等到開了發(fā)票再做收入,不然無票的做一次收入,開票再做一次收入嗎?
可以的,但是你得知道稅務(wù)上是怎么做的,正確的是怎么做,別稅務(wù)局查到的時(shí)候一臉嗎?
稅務(wù)局查到?什么意思?查到了會(huì)怎么樣,我不理解這其中的關(guān)系
因?yàn)槎悇?wù)局他有時(shí)候抽查的,他到你們單位去查賬, 只要你知道稅務(wù)上正確的做法是什么,你可以不做收入,到時(shí)候別查賬的時(shí)候問你們,你們就說對(duì)方不要發(fā)票,所以我們就不做,收入不申報(bào)。
哦哦,就是針對(duì)不開票的取得收入是吧,我們是沒有這部分的,所以這個(gè)不擔(dān)心。我一直搞不懂的就只是那個(gè)開票時(shí)間而已
開票時(shí)間自己約定,對(duì)方讓你什么時(shí)間開,你可以什么時(shí)間開的。
終于明白了
好吧,好吧 工作愉快。