你好 工資 獎金 補貼都在內(nèi)的?
麻煩問下老師個稅申報本身收入項填的金額包括哪些呢
麻煩問下老師個稅申報當期收入具體包含哪些呢?社保單位和個人部分都包含進去嗎!
老師您好,麻煩問一下,申報個稅時的工資包括要扣除的保險金額嗎
老師麻煩問一下算職工福利費時,工資總額包括哪些?包括個人社保、公積金,個稅,不包括單位交的社保和公交金吧
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
老師具體點,比如單位算工資表有個個稅扣或者退的數(shù)怎么處理呢
你好 扣稅的就交稅? 發(fā)工資時扣,退稅是是什么情況??
比如單位算工資扣的個稅和申報扣的個稅不一致導(dǎo)致的差異現(xiàn)在把這個差額退給員工,申報本月工資,收入項這個要怎么處理是加進收入里面嘛
申報本月了你還是按照本月的收入。前面的差額是多退少補。
就是前面多退少補的在上月已經(jīng)補完了,本月申報按照正常的申報數(shù)據(jù)扣那這個退的個稅怎么處理呢
申報系統(tǒng)里是正確的。帳改完還存在啥差異? 還是說你報稅就報錯了?
就是有差異已經(jīng)調(diào)完了,現(xiàn)在對這個差異退給員工的錢怎么處理
做扣時相反分錄 就可以了