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老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?

2025-11-08 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-08 12:39

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-08 12:41

您好,就是做一筆調(diào)整分錄,把之前記錯(cuò)地方的工資挪到成本里。你先算一下4月到9月總共記在管理費(fèi)用里的法人工資是多少,比如每月5000共6個(gè)月就是5000*6=30000元,然后在當(dāng)前月份做一筆賬,借方記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000元,借:管理費(fèi)用-30000元(都在借方),這樣賬就調(diào)平了,從本月開始,法人的工資直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里就行。

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快賬用戶4403 追問 2025-11-08 12:50

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-08 12:53

?祝您:諸事順?biāo)?,皆得所愿? ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~

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您好,從現(xiàn)在做賬也可以,這種情況不嚴(yán)重,但是,最好不要這樣做,最好一開始就做賬。您說的方法可以,先把庫存入了,暫估,然后讓老板補(bǔ)發(fā)票吧。
2020-07-11
學(xué)員,你現(xiàn)只能盡量搜集能入賬的資料,能追溯到哪就補(bǔ)入賬
2020-07-10
設(shè)計(jì)部、運(yùn)營(yíng)部的相關(guān)工資及社保是歸入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 技研發(fā)部歸入研發(fā)費(fèi)用
2022-05-06
可能是成本核算不準(zhǔn)確或與收入不匹配,之前成本少計(jì)了。也可能有設(shè)備折舊、軟件攤銷等其他費(fèi)用沒合理分?jǐn)偟匠杀局?。另外,預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入時(shí),收入確認(rèn)和成本發(fā)生時(shí)間不一致,之前沒準(zhǔn)確預(yù)估成本或沒及時(shí)調(diào)整成本核算方法,導(dǎo)致利潤(rùn)較高。
2024-12-18
你好,也就是說這些應(yīng)該本來計(jì)入固定資產(chǎn),但是實(shí)際你計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧。那現(xiàn)在有固定資產(chǎn)相關(guān)的發(fā)票嗎?
2022-09-20
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