你好, 借:管理費用-勞保費 進項稅額 貸銀行
為提升企業(yè)形象,統(tǒng)一購買的工服,開具的增值稅專用發(fā)票能否抵扣。如何進行賬務(wù)處理。
你好,我們單位購買汽車所開具的增值稅普通發(fā)票是不能抵扣呀,必須得是增值稅專用發(fā)票才可以抵扣呀,這是可以抵扣我們的進項稅額嗎?怎么做賬務(wù)處理?
老師請問我們是制造業(yè) 但因為停產(chǎn) 自有房產(chǎn)出租后按現(xiàn)代服務(wù)居民生活服務(wù)6%開具的增值稅專用發(fā)票產(chǎn)生的銷項稅額是否不能抵扣?那這些開進來的進項稅額發(fā)票是否不用勾選認證?會計賬務(wù)如何處理?如何納稅申報?
收到一張 業(yè)務(wù)費發(fā)票,對方開具的不可抵扣(業(yè)務(wù)費)的增值稅專票發(fā)票, 請問一下該如何正確處理( 是否應(yīng)該先進行進項稅抵扣,然后在進項轉(zhuǎn)出) 還是直接價稅合計金額計入業(yè)務(wù)招待費?
因為小規(guī)模納稅人是不可以憑增值稅專用發(fā)票進行抵扣, 1. 小規(guī)模納稅人如果收到對方開具的是專用發(fā)票,該如何處理專用發(fā)票和入賬? 2. 取得的專用發(fā)票又不能進行認證抵扣,會否形成滯留票,應(yīng)該怎么處理?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機器80萬,我該怎么做賬?
進項可以抵扣是嗎
是的,進項稅額是可以抵扣的