房產(chǎn)出租開的進項稅可以抵扣的

老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務,生活服務等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務費的進項票,我這個月開出了技術服務費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務費的進項來抵扣我這個月份的技術服務費進項嗎?
老師好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),平時主要的業(yè)務是提供不動產(chǎn)的經(jīng)營性租賃,適用政策按5%的征收率簡易計證增值稅。 想請問一下,如果我們平時的一些辦公相關的費用,拿到的是專票,可不可以轉(zhuǎn)入待認證進項以后抵扣增值稅?(因為我看到我們會計做賬,即使拿到專票也會全額計入費用,那是不是因為不能抵扣的原因?)
某材民委員會出地,某建安企業(yè)承建,合作建房,在建造過程中發(fā)生的設計費監(jiān)理費發(fā)票具給居委會的 請問: 1、居委會收到設計費等成本費用專用發(fā)票能否抵扣進項稅額 2、居委會與建安企業(yè)作建房,不用繳納增值稅與土地增值稅的是嗎 3、合作協(xié)議居委會占比58%,建安企業(yè)42%,如何是去辦房產(chǎn)證
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發(fā)票,3%的專票,那勞務發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
老師請問我們是制造業(yè) 但因為停產(chǎn) 自有房產(chǎn)出租后按現(xiàn)代服務居民生活服務6%開具的增值稅專用發(fā)票產(chǎn)生的銷項稅額是否不能抵扣?那這些開進來的進項稅額發(fā)票是否不用勾選認證?會計賬務如何處理?如何納稅申報?
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?