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老師,這道題不是很理解下面兩個(gè)圈起來的分錄,1、為什么要沖回去年的遞延所得稅,不是應(yīng)該增加遞延所得稅資產(chǎn)嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:以前年度損益調(diào)整15 2、應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)為什么是360*0.25? 去年確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債,借的營(yíng)業(yè)外支出,不是已經(jīng)少交了稅300*0.25,現(xiàn)在應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)交60*0.25?

老師,這道題不是很理解下面兩個(gè)圈起來的分錄,1、為什么要沖回去年的遞延所得稅,不是應(yīng)該增加遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
借:遞延所得稅資產(chǎn)15
   貸:以前年度損益調(diào)整15
2、應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)為什么是360*0.25?
去年確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債,借的營(yíng)業(yè)外支出,不是已經(jīng)少交了稅300*0.25,現(xiàn)在應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)交60*0.25?
2021-08-30 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-30 19:49

就是你前面只是把那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)這一塊給處理抵消了。但是你后面這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)成實(shí)際負(fù)債的時(shí)候,這個(gè)稅法上會(huì)就允許扣除,所以說還會(huì)減少你的應(yīng)交企業(yè)所得稅。

頭像
快賬用戶7454 追問 2021-08-30 19:50

去年預(yù)計(jì)負(fù)債的時(shí)候不交所得稅嗎?

頭像
快賬用戶7454 追問 2021-08-30 19:51

借:營(yíng)業(yè)外支出300 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債300 這個(gè)不交稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-30 19:51

你那個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債之前稅法上就沒有認(rèn)可呀,所以說才確認(rèn)的遞延所得稅,只有你實(shí)際支付這個(gè)負(fù)債的時(shí)候,稅法上才會(huì)認(rèn)可,所以說這個(gè)時(shí)候才減少應(yīng)交所得稅。

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就是你前面只是把那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)這一塊給處理抵消了。但是你后面這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)成實(shí)際負(fù)債的時(shí)候,這個(gè)稅法上會(huì)就允許扣除,所以說還會(huì)減少你的應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2021-08-30
同學(xué)你好,老師正在計(jì)算中
2021-01-21
你好,甲公司當(dāng)年未做會(huì)計(jì)處理,題目說了
2021-08-27
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2021-08-19
同學(xué)你好 老師同意同學(xué)的觀點(diǎn),因?yàn)闊o法調(diào)整應(yīng)交所得稅,所以計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)。
2022-05-21
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