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老師,資料一為什么沒有提現(xiàn)調(diào)整稅的分錄,是不是少了一個分錄。2023不得計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?24年沖回,然后重新計提借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益調(diào)整

老師,資料一為什么沒有提現(xiàn)調(diào)整稅的分錄,是不是少了一個分錄。2023不得計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?24年沖回,然后重新計提借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益調(diào)整
老師,資料一為什么沒有提現(xiàn)調(diào)整稅的分錄,是不是少了一個分錄。2023不得計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?24年沖回,然后重新計提借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益調(diào)整
老師,資料一為什么沒有提現(xiàn)調(diào)整稅的分錄,是不是少了一個分錄。2023不得計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?24年沖回,然后重新計提借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益調(diào)整
2024-06-21 06:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-21 06:21

你好,正在回復(fù)題目

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齊紅老師 解答 2024-06-21 06:24

你好,23年沒調(diào)整前的分錄已經(jīng)做了遞延所得稅資產(chǎn),對于補充調(diào)整部分,在23年沒有對企業(yè)所得稅發(fā)生額影響,不能扣除

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你好,正在回復(fù)題目
2024-06-21
你好,2016年確認預(yù)計負債了吧,2017確認減值后轉(zhuǎn)入存貨跌價準(zhǔn)備,
2021-08-28
您好,因為他不是本年度的金額,所以才不那樣做的
2023-07-23
你好,同學(xué),你的理解正確的,跨年了,通過以前年度損益調(diào)整處理。
2020-08-31
若公司是虧損的,補提折舊后仍然虧損,就不需要補計提企業(yè)所得稅了 若是盈利的,或補提折舊后是盈利的,需要補提企業(yè)所得稅的分錄,即要再加上你寫的分錄:調(diào)整應(yīng)交所得稅: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅28 貸:以前年度損益調(diào)整28
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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