一般來講,你申報匯算清繳的年度財務(wù)報表和2020年12月末的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)是一樣的,這個就可以了,
老師請問一下我們2020年一季度的財務(wù)報表有改動,當(dāng)時是預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是申報表沒有改過來,這種情況2020年匯算清繳前是不是要先去稅務(wù)局把2020年一季度的申報表改了先
老師您好,我想問下就是我自己2020年匯算清繳的時候報上去的財務(wù)報表和所得稅年度納稅申報表不一致怎么辦,我一直都發(fā)現(xiàn)這個問題了 但是不知道怎么處理
老師,我2021年四個季度 的所得稅季度申報表,只有第一季度現(xiàn)在和我的報表上的數(shù)據(jù)不一致,其他三個季度都一致,現(xiàn)在做匯算清繳我想問下我需要調(diào)整第一季度的所得稅申報表么?還是直接做匯算清繳
老師,我們前面一個會計離職了,現(xiàn)在稅務(wù)通知說是2020年匯算清繳申報表和財務(wù)報表成本一欄數(shù)據(jù)差距很大,專管員讓調(diào)財務(wù)報表,因?yàn)閰R算清繳交了稅,但是我看了一下,賬里面好多白條,而且就算把財務(wù)報表和匯算清繳調(diào)一致,也不能保證金三系統(tǒng)會不會提示財務(wù)報表和所得稅報表一致,現(xiàn)在該怎么調(diào)財務(wù)報表?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實(shí)際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
嗯嗯 是的老師 我當(dāng)時報那個財務(wù)報表的時候第一次上報后發(fā)現(xiàn)不合適,然后更改了,就改成我賬上一樣的了 但是后面打開發(fā)現(xiàn)我更改的沒變 就是不知道是啥原因 因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)的也遲了 就在沒管 現(xiàn)在一想還是不行 就不知道怎么處理才好
同學(xué),你好,建議先不用管了。
老師 我還想問下這個有沒有什么影響呢
同學(xué),你好,正常是要做對的,你已經(jīng)這樣了,先別管了,一般查到的機(jī)會不大。
好的,明白了 非常感謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。