是不是你們購入的沒有發(fā)票 還是你的成本燒結(jié)磚了
公司是貿(mào)易公司,一般納稅人,與外省供應商簽訂了合同,款也走了對公,設備已經(jīng)收到并銷售,但是對方企業(yè)被稅務查,現(xiàn)在不讓開票,我公司應該怎么做才能取得發(fā)票?或者需要什么證明所得稅可以稅前扣除呢 現(xiàn)在就是需要發(fā)票哦,沒有發(fā)票進項不能抵扣,所得稅不能扣除,現(xiàn)在就是對方原因沒辦法開票,有沒其他方法能解決呢
貿(mào)易公司,稅負1點左右有達到標準,到現(xiàn)在賬上庫存還有很多,卻沒有進項可以抵扣?是什么原因
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
公司還有1000萬進項沒有入賬抵扣,但實際沒有庫存,現(xiàn)在公司要注銷,應該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬庫存,對外開具銷售發(fā)票是否涉嫌虛開? 1000萬發(fā)票存在原因可能是當初公司為了控制稅負,有些進項沒有入賬,還有可能是公司對外開9%,材料采購是13%,日積月累留存的,但是沒有真實庫存了,怎么處理沒有風險。
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進項采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進材料分錄,借庫存商品,借應交增值稅—進項稅,這樣可以嗎,還是再新設一個科目,因為我看報表就是稅金科目,這塊進項是不能抵扣的,我是在報稅的時候填在哪里呢,我進項勾選這個發(fā)票沒有做
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,