你好 記管理費(fèi)用咨詢費(fèi)? 利息 記財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師請(qǐng)問有個(gè)單位給我們開具了承兌票,貼現(xiàn)有兩萬(wàn)的帖息費(fèi),是他們承擔(dān),這兩萬(wàn)的帖息費(fèi),喊我們給他們開票。明細(xì)就開價(jià)外費(fèi)用,這個(gè)合理嗎,有沒得問題。
請(qǐng)問用電票在其他單位貼現(xiàn),給他們支付的利息,他們開的是咨詢發(fā)票可以進(jìn)入利息費(fèi)用嗎?
其他單位用我們單位的電,要給我們付電費(fèi),可以開電費(fèi)發(fā)票給對(duì)方嗎
請(qǐng)問,我們支付給其他企業(yè)的利息,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目? 另外對(duì)方開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣么
我們借了一筆錢給其他單位,約定收利息。利息開票的。那么做賬的時(shí)候做了其他業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在面臨 的問題是,其他業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?